Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «29» марта 2019 года № 68 с. Новолетники
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
|
|
Рассмотрев представленный администрацией Новолетниковского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 19 декабря 2018 года № 366 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 242 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 321 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 371 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 3 950 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 997 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 755 тыс. рублей или 81,9 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2019 года составила 755 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей»;
1.2. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
И.о. главы Новолетниковского
муниципального образования А.Л. Николаев
И.о. председателя Думы Новолетниковского
муниципального образования А.Л. Николаев
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении
бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019 года № 68)
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на 2019 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма на год |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
921 600,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
258 200,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
258 200,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
258 200,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
458 400,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
458 400,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
166 200,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02231 01 0000 110 |
166 200,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
1 200,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02241 01 0000 110 |
1 200,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
321 900,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02251 01 0000 110 |
321 900,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-30 900,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02261 01 0000 110 |
-30 900,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
180 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
60 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
60 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
120 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
85 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
85 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
35 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
35 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
25 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
25 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
25 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
25 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
4 320 664,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
4 320 664,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
4 071 164,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 150 |
4 071 164,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 150 |
4 071 164,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 150 |
120 800,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 150 |
3 950 364,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 20000 00 0000 150 |
133 700,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 29999 00 0000 150 |
133 700,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 29999 10 0000 150 |
133 700,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
000 2 02 29999 10 0000 150 |
133 700,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
115 800,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 150 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 150 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 150 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 150 |
115 100,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 150 |
115 100,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
5 242 264,00 |
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении
бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019 года № 68)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2019 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на год |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 987 659,76 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
292 225,48 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 649 358,28 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
3 000,00 |
|||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
43 076,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
115 100,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
115 100,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
158 466,94 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
0,00 |
|||||
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
158 466,94 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
1 376 532,43 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
1 376 532,43 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
136 968,48 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
120 000,00 |
|||||
Благоустройство |
05 |
03 |
16 968,48 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 815 384,02 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 815 384,02 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
125 424,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
125 424,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
281 830,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
281 830,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
5 997 365,63 |
|
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении
бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019 года № 68)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма на год |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
5 997 365,63 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 051 689,76 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
292 225,48 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
292 225,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
292 225,48 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
292 225,48 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
292 225,48 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 643 664,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 286 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 286 600,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 286 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 286 600,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
357 064,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80002 |
100 |
00 00 |
14 400,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
100 |
01 00 |
14 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
100 |
01 04 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
339 152,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
339 152,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
339 152,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
3 512,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
3 512,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
3 512,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
115 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
106 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
106 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
106 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
8 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
8 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
8 400,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 815 384,02 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
1 119 087,30 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
1 119 087,30 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
1 119 087,30 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
1 119 087,30 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
686 026,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
683 626,72 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
683 626,72 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
683 626,72 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
2 400,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
2 400,00 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
2 400,00 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
99.2.00.80006 |
000 |
00 00 |
10 270,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80006 |
200 |
00 00 |
10 270,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80006 |
200 |
08 00 |
10 270,00 |
Культура |
99.2.00.80006 |
200 |
08 01 |
10 270,00 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 130 291,85 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
99.3.00.80006 |
000 |
00 00 |
48 070,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80006 |
200 |
00 00 |
47 076,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80006 |
200 |
01 00 |
47 076,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.3.00.80006 |
200 |
01 04 |
4 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
99.3.00.80006 |
200 |
01 13 |
43 076,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80006 |
800 |
00 00 |
994,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80006 |
800 |
01 00 |
994,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.3.00.80006 |
800 |
01 04 |
994,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
281 830,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
281 830,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
281 830,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
281 830,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
3 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
3 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
3 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
1 376 532,43 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
1 376 532,43 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
1 376 532,43 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
1 376 532,43 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
136 968,48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
136 968,48 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
136 968,48 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
120 000,00 |
Благоустройство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 03 |
16 968,48 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
125 424,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
125 424,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
125 424,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
125 424,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
0,00 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов |
99.3.00.80024 |
000 |
00 00 |
20 630,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80024 |
200 |
00 00 |
20 630,94 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80024 |
200 |
03 00 |
20 630,94 |
Обеспечение пожарной безопасности |
99.3.00.80024 |
200 |
03 10 |
20 630,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.S2370 |
200 |
00 00 |
137 836,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.S2370 |
200 |
03 00 |
137 836,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
99.3.00.S2370 |
200 |
03 10 |
137 836,00 |
Всего |
|
|
|
5 997 365,63 |
Приложение 9
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении
бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019 года № 68)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма на год |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
5 997 365,63 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 987 659,76 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
292 225,48 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
292 225,48 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
292 225,48 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
292 225,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
292 225,48 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 649 358,28 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 644 364,28 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 643 664,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 286 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
1 286 600,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
357 064,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
100 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
339 152,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
3 512,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 04 |
99.3.00.00000 |
000 |
4 994,00 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
956 |
01 04 |
99.3.00.80006 |
000 |
4 994,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.3.00.80006 |
200 |
4 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.3.00.80006 |
800 |
994,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
3 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
956 |
01 13 |
00.0.00.00000 |
000 |
43 076,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 13 |
99.3.00.00000 |
000 |
43 076,00 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
956 |
01 13 |
99.3.00.80006 |
000 |
43 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 13 |
99.3.00.80006 |
200 |
43 076,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
115 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
115 100,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
115 100,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
115 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
106 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
8 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
158 466,94 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
0,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
0,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
0,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
956 |
03 10 |
00.0.00.00000 |
000 |
158 466,94 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 10 |
99.3.00.00000 |
000 |
158 466,94 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов |
956 |
03 10 |
99.3.00.80024 |
000 |
20 630,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 10 |
99.3.00.80024 |
200 |
20 630,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 10 |
99.3.00.S2370 |
200 |
137 836,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 376 532,43 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 376 532,43 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
1 376 532,43 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
1 376 532,43 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
1 376 532,43 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
136 968,48 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
120 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
120 000,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
120 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
120 000,00 |
Благоустройство |
956 |
05 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
16 968,48 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
16 968,48 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
000 |
16 968,48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
200 |
16 968,48 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 815 384,02 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 815 384,02 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 815 384,02 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
1 119 087,30 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
1 119 087,30 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
686 026,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
683 626,72 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
2 400,00 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
956 |
08 01 |
99.2.00.80006 |
000 |
10 270,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80006 |
200 |
10 270,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
125 424,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
125 424,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
125 424,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
125 424,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
125 424,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
281 830,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
281 830,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
281 830,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
281 830,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
281 830,00 |
Всего: |
5 997 365,63 |
Приложение 13
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении
бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019 года № 68)
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год
Наименование |
Код |
Сумма на год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
755 101,63 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
755 101,63 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 5 242 264,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 5 242 264,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 5 242 264,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 5 242 264,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
5 997 365,63 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
5 997 365,63 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
5 997 365,63 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
5 997 365,63 |
рублей