Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Покровское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2012г. №10 с. Покровка
О бюджете Покровского
муниципального образования на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев представленный главой Покровского муниципального образования проект Решения «О бюджете Покровского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», ст.ст. 15, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства Финансов РФ от 30 декабря 2009 года № 150Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 56-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты» с изменениями и дополнениями, Законом Иркутской области от № «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Решением Думы Зиминского муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 233 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом Покровского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Покровского муниципального образования от 26 мая 2011 года № 99 с изменениями и дополнениями, Дума Покровского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Утвердить основные характеристики бюджета Покровского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2013 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 477 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2 836 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 2 487 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 349 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 477 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 3 257 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 3 167 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 3 257 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 3 167 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 158 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2013-2015 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
5. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
6. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложениям 5, 6 к настоящему Решению.
8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложениям 7, 8 к настоящему Решению.
9. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Покровского муниципального образования Зиминского района:
на 2013 год в размере 6 тыс. рублей;
на 2014 год в размере 6 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 6 тыс. рублей.
10. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета:
1) изменение типа муниципальных учреждений поселения в соответствии с действующим законодательством;
2) обращение главного распорядителя средств бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета, соответствующему главному распорядителю средств бюджета;
3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;
4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам;
5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Покровского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения.
11. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:
на 2013 год в размере 473 тыс. рублей;
на 2014 год в размере 473 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 473 тыс. рублей.
12. Установить предельный объем муниципального долга Покровского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2013 год в размере 641 тыс. рублей;
на 2014 год в размере 664 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 684 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2014 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2015 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2016 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2013 год в размере 0 тыс. рублей;
на 2014 год в размере 0 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 0 тыс. рублей.
13. Установить программу муниципальных заимствований местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложениям 9, 10 к настоящему Решению.
14. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложениям 11, 12 к настоящему Решению.
15. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2013 года.
16. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования В.А. Бухталкин
Приложение 1
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Прогнозируемые доходы бюджета Покровского муниципального образования на 2013 год
(рублей)
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
2013 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
640 600,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
353 900,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
353 900,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
353 900,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
216 700,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
38 500,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
38 500,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
178 200,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
173 000,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
173 000,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
5 200,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 0000 110 |
5 200,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
10 000,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
10 000,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
10 000,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
10 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
60 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
60 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
60 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
60 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 836 091,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 836 091,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 121 191,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 121 191,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 121 191,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
772 000,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
349 191,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
1 652 200,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
1 652 200,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 652 200,00 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 322 700,00 |
|
Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
329 500,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
62 700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
62 700,00 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
62 700,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 476 691,00 |
Приложение 2
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Прогнозируемые доходы бюджета Покровского муниципального образования
на плановый период 2014 и 2015 годов
(рублей)
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
663 800,00 |
684 100,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
377 100,00 |
400 400,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
377 100,00 |
400 400,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
377 100,00 |
400 400,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
216 700,00 |
216 700,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
178 200,00 |
178 200,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
173 000,00 |
173 000,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
173 000,00 |
173 000,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
5 200,00 |
5 200,00 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 0000 110 |
5 200,00 |
5 200,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
10 000,00 |
7 000,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
10 000,00 |
7 000,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
10 000,00 |
7 000,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
10 000,00 |
7 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 593 344,00 |
2 482 707,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 593 344,00 |
2 482 707,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
997 444,00 |
1 027 307,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
997 444,00 |
1 027 307,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
997 444,00 |
1 027 307,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
639 000,00 |
646 000,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
358 444,00 |
381 307,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
1 529 700,00 |
1 382 100,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
1 529 700,00 |
1 382 100,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 529 700,00 |
1 382 100,00 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 204 900,00 |
1 064 000,00 |
|
Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
324 800,00 |
318 100,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
66 200,00 |
73 300,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
66 200,00 |
73 300,00 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
66 200,00 |
73 300,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 257 144,00 |
3 166 807,00 |
Приложение 3
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Покровского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
||
код главного администратора доходов |
код доходов бюджета |
||
957 |
Администрация Покровского муниципального образования Зиминского района |
||
957 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
|
957 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
|
957 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
957 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
|
957 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
|
957 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
957 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
|
957 |
2 07 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
|
957 |
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
Приложение 4
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года №10
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Покровского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета |
|
957 |
Администрация Покровского муниципального образования Зиминского района |
|
957 |
01 02 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
957 |
01 02 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
957 |
01 03 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации |
957 |
01 03 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Приложение 5
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
бюджетов Российской Федерации на 2013 год
(рублей)
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на 2013 год |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 926 848,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
390 525,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 530 503,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
5 820,00 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
62 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
62 700,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
47 784,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
5 250,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
42 534,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
48 387,00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
3 528,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
44 859,00 |
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
1 969,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
1 969,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
861 021,00 |
Культура |
08 |
01 |
859 708,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
1 313,00 |
Социальная политика |
10 |
00 |
55 130,00 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
55 130,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
472 852,00 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
472 852,00 |
Всего |
3 476 691,00 |
Приложение 6
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2014 и 2015 годов
(рублей)
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на 2014 год |
Сумма на 2015 год |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 662 875,00 |
1 471 068,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
360 306,00 |
359 456,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 296 446,00 |
1 105 189,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
6 123,00 |
6 423,00 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
66 200,00 |
73 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
66 200,00 |
73 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
38 415,00 |
39 948,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
4 221,00 |
4 389,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
34 194,00 |
35 559,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
116 658,00 |
122 954,00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
2 993,00 |
3 314,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
113 665,00 |
119 640,00 |
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
1 583,00 |
1 646,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
1 583,00 |
1 646,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
772 812,00 |
780 610,00 |
Культура |
08 |
01 |
771 757,00 |
779 513,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
1 055,00 |
1 097,00 |
Социальная политика |
10 |
00 |
44 320,00 |
46 089,00 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
44 320,00 |
46 089,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
472 852,00 |
472 852,00 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
472 852,00 |
472 852,00 |
Всего |
3 175 715,00 |
3 008 467,00 |
Приложение 7
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2013 год
(рублей)
Наименование показателя |
ППП |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на 2013 год |
Администрация Покровского МО |
957 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
3 476 691,00 |
Общегосударственные вопросы |
957 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
1 926 848,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
957 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
390 525,00 |
Глава муниципального образования |
957 |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
390 525,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
390 525,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
957 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
1 530 503,00 |
Центральный аппарат |
957 |
01 |
04 |
0020400 |
000 |
1 530 503,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
1 530 503,00 |
Резервные фонды |
957 |
01 |
11 |
0000000 |
000 |
5 820,00 |
Резервные фонды местных администраций |
957 |
01 |
11 |
0700500 |
000 |
5 820,00 |
Прочие расходы |
957 |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
5 820,00 |
Национальная оборона |
957 |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
62 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
957 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
62 700,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
957 |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
62 700,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
62 700,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
957 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
47 784,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
957 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
5 250,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
957 |
03 |
09 |
2180100 |
000 |
5 250,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
03 |
09 |
2180100 |
500 |
5 250,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
957 |
03 |
10 |
0000000 |
000 |
42 534,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
03 |
10 |
2479900 |
000 |
42 534,00 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
957 |
03 |
10 |
2479900 |
001 |
42 534,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
957 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
48 387,00 |
Коммунальное хозяйство |
957 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
3 528,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
957 |
05 |
02 |
3510500 |
000 |
3 528,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
3 528,00 |
Благоустройство |
957 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
44 859,00 |
Уличное освещение |
957 |
05 |
03 |
6000100 |
000 |
25 170,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
25 170,00 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских оругов и поселений в рамках благоустройства |
957 |
05 |
03 |
6000200 |
000 |
13 126,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
13 126,00 |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
957 |
05 |
03 |
6000500 |
000 |
6 563,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
6 563,00 |
Охрана окружающей среды |
957 |
06 |
00 |
0000000 |
000 |
1 969,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
957 |
06 |
05 |
0000000 |
000 |
1 969,00 |
Центральный аппарат |
957 |
06 |
05 |
0020400 |
000 |
1 969,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
06 |
05 |
0020400 |
500 |
1 969,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
957 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
861 021,00 |
Культура |
957 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
859 708,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
08 |
01 |
4409900 |
000 |
765 554,00 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
957 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
765 554,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
08 |
01 |
4429900 |
000 |
94 154,00 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
957 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
94 154,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
957 |
08 |
04 |
0000000 |
000 |
1 313,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
08 |
04 |
4529900 |
000 |
1 313,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
08 |
04 |
4529900 |
001 |
1 313,00 |
Социальная политика |
957 |
10 |
00 |
0000000 |
000 |
55 130,00 |
Пенсионное обеспечение |
957 |
10 |
01 |
0000000 |
000 |
55 130,00 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
957 |
10 |
01 |
4910100 |
000 |
55 130,00 |
Социальные выплаты |
957 |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
55 130,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
957 |
14 |
00 |
0000000 |
000 |
472 852,00 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
957 |
14 |
03 |
0000000 |
000 |
472 852,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
957 |
14 |
03 |
5210600 |
000 |
472 852,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
957 |
14 |
03 |
5210600 |
017 |
472 852,00 |
Всего |
|
|
|
|
|
3 476 691,00 |
Приложение 8
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов
(рублей)
Наименование показателя |
ППП |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на 2014 год |
Сумма на 2015 год |
Администрация Покровского МО |
957 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
3 175 715,00 |
3 008 467,00 |
Общегосударственные вопросы |
957 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
1 662 875,00 |
1 471 068,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
957 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
360 306,00 |
359 456,00 |
Глава муниципального образования |
957 |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
360 306,00 |
359 456,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
360 306,00 |
359 456,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
957 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
1 296 446,00 |
1 105 189,00 |
Центральный аппарат |
957 |
01 |
04 |
0020400 |
000 |
1 296 446,00 |
1 105 189,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
1 296 446,00 |
1 105 189,00 |
Резервные фонды |
957 |
01 |
11 |
0000000 |
000 |
6 123,00 |
6 423,00 |
Резервные фонды местных администраций |
957 |
01 |
11 |
0700500 |
000 |
6 123,00 |
6 423,00 |
Прочие расходы |
957 |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
6 123,00 |
6 423,00 |
Национальная оборона |
957 |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
66 200,00 |
73 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
957 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
66 200,00 |
73 300,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
957 |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
66 200,00 |
73 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
66 200,00 |
73 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
957 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
38 415,00 |
39 948,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
957 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
4 221,00 |
4 389,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
957 |
03 |
09 |
2180100 |
000 |
4 221,00 |
4 389,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
03 |
09 |
2180100 |
500 |
4 221,00 |
4 389,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
957 |
03 |
10 |
0000000 |
000 |
34 194,00 |
35 559,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
03 |
10 |
2479900 |
000 |
34 194,00 |
35 559,00 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
957 |
03 |
10 |
2479900 |
001 |
34 194,00 |
35 559,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
957 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
116 658,00 |
122 954,00 |
Коммунальное хозяйство |
957 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
2 993,00 |
3 314,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
957 |
05 |
02 |
3510500 |
000 |
2 993,00 |
3 314,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
2 993,00 |
3 314,00 |
Благоустройство |
957 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
113 665,00 |
119 640,00 |
Уличное освещение |
957 |
05 |
03 |
6000100 |
000 |
21 351,00 |
23 642,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
21 351,00 |
23 642,00 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
957 |
05 |
03 |
6000200 |
000 |
87 038,00 |
90 511,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
87 038,00 |
90 511,00 |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
957 |
05 |
03 |
6000500 |
000 |
5 276,00 |
5 487,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
5 276,00 |
5 487,00 |
Охрана окружающей среды |
957 |
06 |
00 |
0000000 |
000 |
1 583,00 |
1 646,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
957 |
06 |
05 |
0000000 |
000 |
1 583,00 |
1 646,00 |
Центральный аппарат |
957 |
06 |
05 |
0020400 |
000 |
1 583,00 |
1 646,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
06 |
05 |
0020400 |
500 |
1 583,00 |
1 646,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
957 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
772 812,00 |
780 610,00 |
Культура |
957 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
771 757,00 |
779 513,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
08 |
01 |
4409900 |
000 |
684 113,00 |
691 987,00 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
957 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
684 113,00 |
691 987,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
08 |
01 |
4429900 |
000 |
87 644,00 |
87 526,00 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
957 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
87 644,00 |
87 526,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
957 |
08 |
04 |
0000000 |
000 |
1 055,00 |
1 097,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
08 |
04 |
4529900 |
000 |
1 055,00 |
1 097,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
08 |
04 |
4529900 |
001 |
1 055,00 |
1 097,00 |
Социальная политика |
957 |
10 |
00 |
0000000 |
000 |
44 320,00 |
46 089,00 |
Пенсионное обеспечение |
957 |
10 |
01 |
0000000 |
000 |
44 320,00 |
46 089,00 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
957 |
10 |
01 |
4910100 |
000 |
44 320,00 |
46 089,00 |
Социальные выплаты |
957 |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
44 320,00 |
46 089,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
957 |
14 |
00 |
0000000 |
000 |
472 852,00 |
472 852,00 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
957 |
14 |
03 |
0000000 |
000 |
472 852,00 |
472 852,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
957 |
14 |
03 |
5210600 |
000 |
472 852,00 |
472 852,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
957 |
14 |
03 |
5210600 |
017 |
472 852,00 |
472 852,00 |
Всего |
|
|
|
|
|
3 175 715,00 |
3 008 467,00 |
Приложение 9
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Программа муниципальных внутренних заимствований Покровского муниципального образования на 2013 год
(рублей)
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
2013 год |
|||
Объем муниципального долга на 1 января 2013 года |
Объем привлечения в 2013 году |
Объем погашения в 2013 году |
Верхний предел долга на 1 января 2014 года |
|
Объем заимствований, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2013 года, до 01.01.2014 года и до 01.01.2015 года |
|
|
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2013-2015 году, сроком до года |
|
|
|
|
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2013-2015 году, сроком до трех лет: |
|
0,00 |
|
0,00 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
в иностранной валюте |
|
|
|
|
Приложение 10
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Программа муниципальных внутренних заимствований Покровского муниципального образования на плановый период 2014 и 2015 годов
(рублей)
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
2014 год |
2015 год |
||||||
Объем муниципального долга на 1 января 2014 года |
Объем привлечения в 2014 году |
Объем погашения в 2014году |
Верхний предел долга на 1 января 2015 года |
Объем муниципального долга на 1 января 2015 года |
Объем привлечения в 2015 году |
Объем погашения в 2015 году |
Верхний предел долга на 1 января 2016 года |
|
Объем заимствований, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2013 года, до 01.01.2014 года и до 01.01.2015 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2013-2015 году, сроком до года |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2013-2015 году, сроком до трех лет: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год Покровского муниципального образования
(тыс. рублей)
Наименование |
Код |
Сумма на 2013 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
957 01 02 00 00 00 0000 000 |
0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
957 01 02 00 00 00 0000 710 |
0 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений |
957 01 02 00 00 10 0000 710 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 477 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 477 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 477 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 477 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 477 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 477 |
Приложение 12
к Решению Думы Покровского
муниципального образования «О
бюджете Покровского
муниципального образования
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 25.12.2012 года № 10
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов Покровского муниципального образования
(тыс. рублей)
Наименование |
Код |
Сумма на 2014 год |
Сумма на 2015 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
957 01 02 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
957 01 02 00 00 00 0000 710 |
0 |
0 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений |
957 01 02 00 00 10 0000 710 |
0 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 257 |
-3 167 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 257 |
-3 167 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 257 |
-3 167 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 257 |
3 167 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 257 |
3 167 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 257 |
3 167 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Думы Покровского муниципального образования
«О бюджете Покровского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект Решения Думы Покровского муниципального образования «О бюджете Покровского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – проект Решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Покровского муниципального образования главой Покровского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта Решения:
Статья 31 Устава Покровского муниципального образования, статья 17 Положения «О бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании».
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Проект Решения «О бюджете Покровского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта Решения является утверждение параметров бюджета Покровского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - местный бюджет).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте проекта Решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного бюджета, а также параметры муниципального долга Покровского муниципального образования и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании», а также в соответствии с принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Покровского муниципального образования на 2013 - 2015 годы.
При формировании проекта местного бюджета учитывались следующие основные цели по обеспечению платежеспособности и сбалансированности местного бюджета на 2013 -2015 годы:
- Обеспечение сбалансированности местного бюджета в среднесрочной перспективе, что означает формирование расходной части местного бюджета исходя из реальных доходных источников.
- Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются исполнение наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым расходным обязательствам местного бюджета.
- Недопущение необоснованной кредиторской задолженности.
Формирование основных параметров местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2013 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета на 2012 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Покровского муниципального образования на 2013 год и на период до 2015 года.
Основные параметры местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы в следующих объемах:
Основные параметры бюджета |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доходы, в том числе: |
3477 |
3257 |
3167 |
налоговые и неналоговые доходы |
641 |
664 |
684 |
безвозмездные перечисления |
2836 |
2593 |
2483 |
Расходы, в том числе: |
3477 |
3257 |
3167 |
условно утвержденные расходы |
- |
81 |
158 |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
- |
2,5% |
5,0% |
Дефицит |
0 |
0 |
0 |
Верхний предел государственного долга |
0 |
0 |
0 |
Резервный фонд Покровского муниципального образования |
6 |
6 |
6 |
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Прогноз доходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период до 2015 года подготовлен в соответствии с нормами, установленными Бюджетным кодексом РФ (в части нормативов отчислений), Налоговым кодексом РФ.
Прогноз доходов местного бюджета на 2013 год и на период до 2015 года осуществлен на основании прогноза социально-экономического развития Покровского муниципального образования на 2013-2015 годы, с учетом оценки исполнения местного бюджета за 2012 год, а также информации главных администраторов доходов местного бюджета.
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования
Показатель |
Факт 2011 г. |
Оценка 2012 г. |
Прогноз |
||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||
Численность постоянного населения – всего, чел. |
789 |
796 |
796 |
796 |
796 |
Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей |
23 685 |
25 700 |
27 400 |
29 200 |
31 000 |
темп роста, % |
112,4 |
108,5 |
106,6 |
106,6 |
106,2 |
Основные показатели доходов местного бюджета 2011-2012 года, прогноза поступлений на 2013-2015 годы представлены в таблице 2 и 3.
Параметры местного бюджета на 2012 год содержат оценку поступлений по состоянию на 01.10.2012 года.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2013 год и плановый период до 2015 года сформирован на основе проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Таблица 2. Основные показатели доходов
местного бюджета в 2011-2013 гг.
(тыс. рублей)
Показатель |
2011 г. факт |
2012 г. оценка |
Темп роста 2012/2011, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2013 г. |
Темп роста 2013/2012, % (+ рост, - снижение) |
Налоговые и неналоговые доходы |
534 |
717 |
34,3 |
641 |
-10,6 |
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
5 817 |
5 775 |
-0,7 |
2 836 |
-50,9 |
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
2 726 |
2 923 |
7,2 |
2 773 |
-5,1 |
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
3 091 |
2 852 |
-7,7 |
63 |
-97,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
6 351 |
6 492 |
2,2 |
3 477 |
-46,4 |
Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета в 2012 году составит 6 492 тыс. рублей, что на 141 тыс. рублей (или на 2,2%) больше объема поступлений 2011 года.
В общем объеме доходов местного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2012 году составит 11% и безвозмездных поступлений 89%.
Общий объем доходов местного бюджета на 2013 год планируется в сумме 3 477 тыс. рублей, что на 3 015 тыс. рублей (или на 46,4%) ниже ожидаемых доходов текущего года. В общем объеме доходов местного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2013 году составит 18% и безвозмездных поступлений 82%.
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в 2013 году составляет 641 тыс. рублей, что на 76 тыс. рублей (или на 10,6%) ниже ожидаемых поступлений текущего года.
Прогноз безвозмездных поступлений в 2013 году составляет 2 836 тыс. рублей, что на 2 939 тыс. рублей (или на 50,9%) ниже ожидаемых поступлений текущего года.
Таблица 3. Основные показатели прогноза доходов местного бюджета
на 2013 год и плановый период до 2015 года.
(тыс. рублей)
Показатель |
Прогноз на 2013 г. |
Прогноз на 2014 г. |
Темп роста 2014/2013, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2015 г. |
Темп роста 2015/2014, % (+ рост, - снижение) |
Налоговые и неналоговые доходы |
641 |
664 |
3,6 |
685 |
3,2 |
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
2 836 |
2 593 |
-8,6 |
2 482 |
-4,3 |
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
2 773 |
2 527 |
-8,9 |
2 409 |
-4,7 |
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
63 |
66 |
4,8 |
73 |
10,6 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
3 477 |
3 257 |
-6,3 |
3 167 |
-2,8 |
Объем доходов местного бюджета на плановый период 2014, 2015 годы составит 3 257 тыс. рублей (или 93,7% к 2013 году) и 3 167 тыс. рублей (или 97,2% к 2014 году) соответственно. При этом объем налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составит 664 тыс. рублей (или 103,6% к 2013 году), а в 2015 году 685 тыс. рублей (или 103,2% к 2014 году). Объем безвозмездных поступлений в 2014 году планируется в размере 2 593 тыс. рублей (91,4% к 2013 году), а в 2015 году планируется в размере 2 482 тыс. рублей (95,7 % к 2014 году).
Основные показатели исполнения местного бюджета по видам доходов в 2011-2012 годах и прогноз поступлений на 2013-2015 годы представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4. Основные виды доходов местного бюджета в 2011-2013 гг.
(тыс. рублей)
Показатель |
2011 г. факт |
2012 г. оценка |
Темп роста 2012/2011, % (+ рост, - снижение) |
2013 г., прогноз |
Темп роста 2013/2012, % (+ рост, - снижение) |
ДОХОДЫ |
6 351 |
6 492 |
2,2 |
3 477 |
-46,4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
534 |
717 |
34,3 |
641 |
-10,6 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
498 |
534 |
7,2 |
571 |
6,9 |
Налог на доходы физических лиц |
313 |
320 |
2,2 |
354 |
10,6 |
Налог на имущество физических лиц |
7 |
35 |
400,0 |
39 |
11,4 |
Земельный налог |
178 |
179 |
0,6 |
178 |
-0,6 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
36 |
183 |
408,3 |
70 |
-61,7 |
Доходы от использования имущества |
10,4 |
26 |
150,0 |
10 |
-61,5 |
- арендная плата за земельные участки |
10,4 |
26 |
150,0 |
10 |
-61,5 |
Доходы от оказания платных услуг |
- |
60 |
- |
60 |
- |
Доходы от продажи имущества |
0,1 |
1 |
- |
- |
-100,0 |
- продажа земельных участков |
0,1 |
1 |
- |
- |
-100,0 |
Прочие неналоговые доходы |
25,3 |
96 |
279,4 |
- |
-100,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
5 817 |
5 775 |
-0,7 |
2 836 |
-50,9 |
Дотации |
1 286 |
1 667 |
29,6 |
1 121 |
-32,8 |
Субсидии |
3 125 |
3 737 |
19,6 |
1 652 |
-55,8 |
Субвенции |
57 |
60 |
5,3 |
63 |
5,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 349 |
311 |
-76,9 |
- |
-100,0 |
Согласно представленным в таблице 4 данным, в 2013 году основными источниками доходов в группе налоговых и неналоговых доходов являются:
- налог на доходы физических лиц 55%;
- налог на имущество физических лиц 6%;
- земельный налог 28%;
- доходы от использования имущества 2%;
- доходы от оказания платных услуг 9%.
Таблица 5. Основные виды доходов местного бюджета в 2013-2015 гг.
(тыс. рублей)
Показатель |
2013 г., прогноз |
2014 г., прогноз |
Темп роста 2014/2013, % (+ рост, - снижение) |
2015 г., прогноз |
Темп роста 2015/2014, % (+ рост, - снижение) |
ДОХОДЫ |
3 477 |
3 257 |
-6,3 |
3 167 |
-2,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
641 |
664 |
3,6 |
685 |
3,2 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
571 |
594 |
4,0 |
618 |
4,0 |
Налог на доходы физических лиц |
354 |
377 |
6,5 |
401 |
6,4 |
Налог на имущество физических лиц |
39 |
39 |
- |
39 |
- |
Земельный налог |
178 |
178 |
- |
178 |
- |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
70 |
70 |
0,0 |
67 |
-4,3 |
Доходы от использования имущества |
10 |
10 |
- |
7 |
-30,0 |
- арендная плата за земельные участки |
10 |
10 |
- |
7 |
-30,0 |
Доходы от оказания платных услуг |
60 |
60 |
- |
60 |
- |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 836 |
2 593 |
-8,6 |
2 482 |
-4,3 |
Дотации |
1 121 |
997 |
-11,1 |
1 027 |
3,0 |
Субсидия |
1 652 |
1 530 |
-7,4 |
1 382 |
-9,7 |
Субвенции |
63 |
66 |
4,8 |
73 |
10,6 |
Поступления налога на доходы физических лиц запланированы на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения местного бюджета за девять месяцев 2012 года с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2013-2015 годы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Покровского муниципального образования.
Объем поступлений налога в местный бюджет в 2013 году планируется в размере 354 тыс. рублей, что составит 110,6% к прогнозируемым поступлениям в 2012 году. Темп роста объема поступлений налога в местный бюджет в 2014 году и в 2015 году планируется в размере 106,5% и 106,4%, при этом объем поступлений составит 377 тыс. рублей и 401 тыс. рублей соответственно.
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на 2013 год осуществлен на основе прогнозируемых поступлений текущего года с учетом информации, предоставленной налоговыми органами о начислении налога в целом по муниципальному образованию за 2010-2011 годы.
Поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога в 2013-2015 годах запланированы на уровне прогнозируемых поступлений текущего года и составляют 39 тыс. рублей и 178 тыс. рублей соответственно.
Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки осуществлен на основании данных, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района и составляет на 2013 год – 10 тыс. рублей, на 2014 – 10 тыс. рублей и на 2015 годы по 7 тыс. рублей.
Прогноз поступлений в местный бюджет доходов от оказания платных услуг осуществлен на основании информации о прогнозируемом поступлении доходов главного администратора доходов – Администрации Покровского муниципального образования.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:
1. Проектировки расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области с учетом разграничения расходных полномочий.
2. Планирование расходов произведено в соответствии с Методическими материалами по формированию расходной части бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2013 год и на плановый период до 2015 года, утвержденными приказом финансового управления от 27.06.2012 г. № 29, при этом учтено следующее:
1) сохранение достигнутого уровня заработной платы работников бюджетной сферы;
2) расходы по коммунальным услугам предусмотрены на уровне бюджетных ассигнований 2012 года с учетом индексации на 11,9 %, в соответствии с прогнозом службы по тарифам Иркутской области.
3. При формировании расходной части местного бюджета учитывался необходимый комплекс мер по оптимизации расходов и повышению сбалансированности и платежеспособности местного бюджета.
4. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
5. Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2014-2015 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2014 году в сумме 81,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 158,0 тыс. рублей.
Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований:
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годов (приложения 6);
- по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов (приложения 8).
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, расходы на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу предусмотрен на 2013 год в размере 1 927 тыс. рублей, на 2014 год в размере 1 663 тыс. рублей, на 2015 год в размере 1 471 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы Покровского муниципального образования на 2013 год в сумме 391 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 360 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 359 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления администрации Покровского муниципального образования составит в 2013 году - 1 531 тыс. рублей, в 2014 году - 1 296 тыс. рублей, в 2015 году - 1 105 тыс. рублей.
По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы резервного фонда администрации Покровского муниципального образования на 2013 год в сумме 6 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 6 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Планируемые расходы местного бюджета на проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки экономики учтены на 2013 год в размере 63 тыс. рублей, на 2014 год в размере 66 тыс. рублей, на 2015 год в размере 73 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 63 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 66 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 73 тыс. рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Объем расходов по данному разделу составит в 2013 году - 48 тыс. рублей, в 2014 году - 38 тыс. рублей, в 2015 году - 40 тыс. рублей.
По подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 5 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 4 тыс. рублей.
По подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 43 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 34 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 36 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем расходов по данному разделу составит в 2013 году - 48 тыс. рублей, в 2014 году - 117 тыс. рублей, в 2015 году - 123 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 4 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 3 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 45 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 114 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 120 тыс. рублей.
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Расходы по данному разделу учтены на 2013 год в сумме 2 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 2 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 тыс. рублей.
По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 2 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 2 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
Расходы по данному разделу учтены на 2013 год в сумме 861 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 773 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 781 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Культура» на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 860 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 772 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 780 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 1 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 1 тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу учтены на 2013 год в сумме 55 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 44 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 46 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 55 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 44 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 46 тыс. рублей.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований общего характера»
Расходы по данному разделу предусмотрены на 2013 год в размере 473 тыс. рублей, на 2014 год в размере 473 тыс. рублей, на 2015 год в размере 473 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» объем расходов составит в 2013 году - 473 тыс. рублей, в 2014 году - 473 тыс. рублей, в 2015 году - 473 тыс. рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Дефицит местного бюджета составит:
в 2013 году - 0 тыс. рублей;
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга Покровского муниципального образования запланирован:
на 2013 год в размере 641 тыс. рублей;
на 2014 год в размере 664 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 684 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга Покровского муниципального образования составит:
по состоянию на 1 января 2014 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2015 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2016 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий Покровского муниципального образования в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов не планируется.
Глава муниципального образования |
В.А. Бухталкин |
Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы (проекта)нормативного правового акта
(об отсутствии коррупциогенности норм)
25.12.2012г. с. Покровка
Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, решения Думы Покровского муниципального образования № 10 от 25.12.2012г. «О бюджете Покровского муниципального образования на 2013год и плановый период 2014 и 2015годов» поступившего от Бухталкина Владимира Анатольевича, главы администрации Покровского муниципального образования 24-3-92
Экспертиза проведена комиссией в составе:
Бухталкина Владимира Анатольевича председателя Думы Покровского МО тел. 24-3-92; Игнатовой Антонины Олеговны заместителя председателя Думы Покровского МО тел 24-3-84; Стаецкой Зинаиды Алексеевны , секретаря Думы Покровского муниципального образования 24-3-92
В представленном проекте правового акта коррупциогенные факторы не выявлены.
Члены комиссии:
1.______________ председатель Думы Покровского МО Бухталкин В.А.
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
2.__________зам. председателя Думы Покровского МО Игнатова А.О.
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
3. ___________________секретарь Думы Покровского МО Стаецкая З.А.
(подпись, должность, фамилия, инициалы)