ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИЛИППОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Информационный вестник»
Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования
правовых актов органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования и иной официальной информации
31.01.2017г № 2(63) с.Филипповск
Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Филипповское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от 31.01.2017 г. № 130 с. Филипповск
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев представленный главой Филипповского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129 «О бюджете Филипповского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 21.12.2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 21.12.2016 года №192 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Филипповского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Филипповского муниципального образования от 26 мая 2016 года № 115, Дума Филипповского муниципального образования
РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года №129 «О бюджете Филипповского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Филипповского муниципального
образования (далее – местный бюджет) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 623 тыс. рублей, в том числе из них безвозмездные поступления в сумме 2 919 тыс. рублей; из них из областного бюджета в сумме 312 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 2 607 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 840 тыс. рублей.
размер дефицита бюджета в сумме 217 тыс. рублей или 30,8 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Филипповского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Филипповского муниципального образования, которая по состоянию на 1 января 2017 года составила 217 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».
1.2 Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования:
на 2017 год в сумме 640 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 427 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 480 тыс. рублей».
1.3. Приложения 1-3, 5-10, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение 1
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Прогнозируемые доходы бюджета Филипповского муниципального образования на 2017 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
703 900,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
132 500,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
132 500,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
130 800,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
1 600,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
100,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
433 400,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
433 400,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
147 400,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
4 300,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
303 400,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-21 700,00 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
20 000,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
20 000,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
20 000,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
90 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
40 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
40 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
50 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
10 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
10 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
40 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
40 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
2 000,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
2 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
26 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
26 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
26 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
26 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 918 904,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 918 904,00 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
2 640 198,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
2 640 198,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
2 640 198,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
242 100,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
2 398 098,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
70 100,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 151 |
69 400,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
69 400,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
208 606,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 49999 00 0000 151 |
208 606,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
208 606,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
208 606,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 622 804,00 |
Приложение 2
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Прогнозируемые доходы бюджета Филипповского муниципального
образования на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
702 400,00 |
761 700,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
137 800,00 |
143 400,00 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
137 800,00 |
143 400,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
136 000,00 |
141 500,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
1 700,00 |
1 800,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
100,00 |
100,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
145 000,00 |
163 300,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
4 300,00 |
4 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
298 600,00 |
336 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-21 300,00 |
-24 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
20 000,00 |
20 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
40 000,00 |
40 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
2 000,00 |
2 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
26 000,00 |
26 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
26 000,00 |
26 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
26 000,00 |
26 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
26 000,00 |
26 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 414 208,00 |
2 408 816,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 414 208,00 |
2 408 816,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
2 132 282,00 |
2 121 817,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
2 132 282,00 |
2 121 817,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
2 132 282,00 |
2 121 817,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
205 000,00 |
210 200,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
1 927 282,00 |
1 911 617,00 |
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 151 |
600,00 |
600,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
600,00 |
600,00 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
600,00 |
600,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
211 926,00 |
216 999,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 49999 00 0000 151 |
211 926,00 |
216 999,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
211 926,00 |
216 999,00 |
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
211 926,00 |
216 999,00 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 116 608,00 |
3 170 516,00 |
Приложение 3
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Перечень главных администраторов доходов бюджета Филипповского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
||
код главного администратора доходов |
код доходов бюджета |
||
960 |
Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района |
||
960 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
960 |
1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
960 |
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
960 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
960 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
960 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
|
960 |
1 14 02052 10 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
960 |
1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
|
960 |
1 16 51040 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
960 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
960 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
960 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
960 |
2 02 30024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
960 |
2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
960 |
2 02 49999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
960 |
2 07 05010 10 0000 180 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
|
960 |
2 07 05020 10 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
|
960 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
960 |
2 19 60010 10 0000 151 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение 5
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2017 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 071 686,24 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
268 000,00 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
724 699,24 |
|||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
76 987,00 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
69 400,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
69 400,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
19 000,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
19 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
640 125,82 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
640 125,82 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
40 096,00 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
40 096,00 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 538 100,90 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 538 100,90 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
50 000,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
50 000,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
411 107,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
411 107,00 |
|||||
Всего: |
|
|
|
|
|
3 839 515,96 |
||
Приложение 6
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||||
2018 год |
2019 год |
|||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
898 099,24 |
869 528,25 |
||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
195 000,00 |
195 000,00 |
||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
701 099,24 |
672 528,25 |
||||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
69 400,00 |
69 400,00 |
||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
19 000,00 |
19 000,00 |
||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
426 600,00 |
480 300,00 |
||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
426 600,00 |
480 300,00 |
||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 166 236,76 |
1 116 154,75 |
||||||
Культура |
08 |
01 |
1 166 236,76 |
1 116 154,75 |
||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
411 107,00 |
411 107,00 |
||||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
411 107,00 |
411 107,00 |
||||||
Всего: |
|
|
|
|
|
3 040 443,00 |
3 015 490,00 |
|||
Приложение 7
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы» |
71.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
240 000,00 |
Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием» |
71.0.01.00000 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
71.0.01.89998 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.01.89998 |
200 |
00 00 |
100 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.01.89998 |
200 |
08 00 |
100 000,00 |
Культура |
71.0.01.89998 |
200 |
08 01 |
100 000,00 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск» |
71.0.04.00000 |
000 |
00 00 |
140 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
71.0.04.89998 |
000 |
00 00 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.04.89998 |
200 |
00 00 |
140 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.04.89998 |
200 |
08 00 |
140 000,00 |
Культура |
71.0.04.89998 |
200 |
08 01 |
140 000,00 |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
3 599 515,96 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 139 086,24 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
268 000,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
268 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
268 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
268 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
268 000,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
800 986,24 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
509 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
509 500,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
509 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
509 500,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
291 486,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
287 172,24 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
287 172,24 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
210 185,24 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
99.1.04.80002 |
200 |
01 07 |
76 987,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
4 314,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
4 314,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
4 314,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
66 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
66 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
3 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
3 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 298 100,90 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
985 162,75 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
985 162,75 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
985 162,75 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
985 162,75 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
312 938,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
312 938,15 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
312 938,15 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
312 938,15 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 162 328,82 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
411 107,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
411 107,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
411 107,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
411 107,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
640 125,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
640 125,82 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
640 125,82 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
640 125,82 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
40 096,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
40 096,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
40 096,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
40 096,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
50 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
50 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
50 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
19 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
19 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
19 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
19 000,00 |
Всего: |
|
|
|
3 839 515,96 |
Приложение 8
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
||||
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы» |
71.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием» |
71.0.01.00000 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
71.0.01.89998 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.01.89998 |
200 |
00 00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.01.89998 |
200 |
08 00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Культура |
71.0.01.89998 |
200 |
08 01 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск» |
71.0.04.00000 |
000 |
00 00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
71.0.04.89998 |
000 |
00 00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.04.89998 |
200 |
00 00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.04.89998 |
200 |
08 00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Культура |
71.0.04.89998 |
200 |
08 01 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 800 443,00 |
2 775 490,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
965 499,24 |
936 928,25 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
700 499,24 |
671 928,25 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
509 500,00 |
480 929,01 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
509 500,00 |
480 929,01 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
509 500,00 |
480 929,01 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
509 500,00 |
480 929,01 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
190 999,24 |
190 999,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
186 685,24 |
186 685,24 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
186 685,24 |
186 685,24 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
186 685,24 |
186 685,24 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
4 314,00 |
4 314,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
4 314,00 |
4 314,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
4 314,00 |
4 314,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
600,00 |
600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
600,00 |
600,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
600,00 |
600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
600,00 |
600,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
66 100,00 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
3 300,00 |
3 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
926 236,76 |
876 154,75 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
675 333,26 |
666 530,25 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
675 333,26 |
666 530,25 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
675 333,26 |
666 530,25 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
675 333,26 |
666 530,25 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
250 903,50 |
209 624,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
250 903,50 |
209 624,50 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
250 903,50 |
209 624,50 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
250 903,50 |
209 624,50 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
908 707,00 |
962 407,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
411 107,00 |
411 107,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
426 600,00 |
480 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Всего: |
|
|
|
3 040 443,00 |
3 015 490,00 |
Приложение 9
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Филиповского МО |
960 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 839 515,96 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
960 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 071 686,24 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
960 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
268 000,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
268 000,00 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
268 000,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
268 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
268 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
960 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
724 699,24 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
724 699,24 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
960 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
723 999,24 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
509 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
509 500,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
214 499,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
210 185,24 |
Иные бюджетные ассигнования |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
4 314,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
960 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
960 |
01 07 |
00.0.00.00000 |
000 |
76 987,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 07 |
99.1.00.00000 |
000 |
76 987,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
960 |
01 07 |
99.1.04.00000 |
000 |
76 987,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
960 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
000 |
76 987,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
200 |
76 987,00 |
Резервные фонды |
960 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
960 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
960 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
960 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
960 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
960 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
19 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
960 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
19 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
19 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
960 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
19 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
19 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
960 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
640 125,82 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
960 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
640 125,82 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
640 125,82 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
960 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
640 125,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
640 125,82 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
960 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
40 096,00 |
Коммунальное хозяйство |
960 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
40 096,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
40 096,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
960 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
40 096,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
40 096,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
960 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 538 100,90 |
Культура |
960 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 538 100,90 |
Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием» |
960 |
08 01 |
71.0.01.00000 |
000 |
100 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
960 |
08 01 |
71.0.01.89998 |
000 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.01.89998 |
200 |
100 000,00 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск» |
960 |
08 01 |
71.0.04.00000 |
000 |
140 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
960 |
08 01 |
71.0.04.89998 |
000 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.04.89998 |
200 |
140 000,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
960 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 298 100,90 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
985 162,75 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
985 162,75 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
312 938,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
312 938,15 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
960 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
960 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
960 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
960 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
50 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
960 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 107,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
960 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 107,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
411 107,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
960 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
411 107,00 |
Межбюджетные трансферты |
960 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
411 107,00 |
Всего: |
3 839 515,96 |
Приложение 10
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
|||||
Администрация Филиповского МО |
960 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 040 443,00 |
3 015 490,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
960 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
898 099,24 |
869 528,25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
960 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
960 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
701 099,24 |
672 528,25 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
701 099,24 |
672 528,25 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
960 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
700 499,24 |
671 928,25 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
509 500,00 |
480 929,01 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
509 500,00 |
480 929,01 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
190 999,24 |
190 999,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
186 685,24 |
186 685,24 |
Иные бюджетные ассигнования |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
4 314,00 |
4 314,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
960 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
600,00 |
600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
600,00 |
600,00 |
Резервные фонды |
960 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
960 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
960 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
960 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
960 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
66 100,00 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
3 300,00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
960 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
960 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
960 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
19 000,00 |
19 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
19 000,00 |
19 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
960 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
960 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
960 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
426 600,00 |
480 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
426 600,00 |
480 300,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
960 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 166 236,76 |
1 116 154,75 |
Культура |
960 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 166 236,76 |
1 116 154,75 |
Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием» |
960 |
08 01 |
71.0.01.00000 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
960 |
08 01 |
71.0.01.89998 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.01.89998 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск» |
960 |
08 01 |
71.0.04.00000 |
000 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования |
960 |
08 01 |
71.0.04.89998 |
000 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.04.89998 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
960 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
926 236,76 |
876 154,75 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
675 333,26 |
666 530,25 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
675 333,26 |
666 530,25 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
250 903,50 |
209 624,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
250 903,50 |
209 624,50 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
960 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
960 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
960 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
960 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
960 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
960 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Прочие непрограммные расходы |
960 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
960 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Межбюджетные трансферты |
960 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
411 107,00 |
411 107,00 |
Всего: |
3 040 443,00 |
3 015 490,00 |
Приложение 13
к решению Думы Филипповского муниципального образования от 18 января 2017 года № 130
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129
«О бюджете Филипповского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
216 711,96 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
960 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
216 711,96 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 3 622 804,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 3 622 804,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 3 622 804,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 3 622 804,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 839 515,96 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 839 515,96 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
3 839 515,96 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 839 515,96 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Филипповского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.01.2017г с. Филипповск № 3
О создании муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования»
В соответствии со ст.ст.50,50.1,52 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.14,п.3, 4,1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.9.1 Федерального закона от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,ст.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Филипповского муниципального образования Зиминского района, постановлением главы администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района от 30.11.2010 года 25/ № «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Филипповского муниципального образования», постановлением главы администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района от11.11.2010года № 22/ «Об утверждении Порядка утверждения Уставов муниципальных учреждений Филипповского муниципального образования и внесении в них изменений»,администрация Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования».
2.Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования».
3.Установить место нахождения муниципального казенного учреждения «Службы коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования»: 665352,Иркутская область, Зиминский район, с.Филипповск, ул.Новокшонова, 30-2.
4.Функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» в соответствии с постановлением главы администрации Филипповского муниципального образования от 30.11.2010 года № 25/ «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Филипповского муниципального образования», осуществляет администрация Филипповского муниципального образования.
5.Специалисту администрации Снежко Т.И. подготовить перечень предполагаемого к передаче в оперативное управление муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО», имущества, с дальнейшим его закреплением, в срок до 10.02.2017года.
6.Назначить директором муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» Анищенко Елену Александровну со дня регистрации учреждения и заключить с ним трудовой договор.
7.Уполномочить Анищенко Елену Александровну выступить заявителем при государственной регистрации учреждения и представлении необходимых документов в регистрирующий орган.
8.Определить предельную штатную численность муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» в количестве 7 человек.
9.Предусмотреть в бюджете Филипповского муниципального образования расходы, связанные с созданием и функционированием муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО».
10.Специалисту администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района Снежко Т.И.:
10.1.Разработать смету расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» в срок до 15.02.2017 года.
10.2.Разработать проект штатного расписания муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования» в срок до 15.02.2017 года.
10.3.Разработать Положение об оплате труда директора и работников муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО».
11.Специалисту администрации Коробейниковой Л.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Зиминского районного муниципального образования в разделе «Сельские поселения».
12.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А.Федосеев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Филипповского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2017 г с. Филипповск №4
О внесении изменений в постановление администрации Филипповского муниципального образования №85/ от 05.12.2016г «Об установлении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела»
Руководствуясь ст.ст.14,17 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Филипповского муниципального образования №85/ от 05.12.2016г « Об установлении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела».
2.Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции.
3.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике», периодическом издании Филипповского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Филипповского МО А.А.Федосеев
Приложение №1
к постановлению администрации Филипповского МО № 4 от 30.01.2017г
Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению на территории Филипповского муниципального образования, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
№ п/п |
Перечень услуг |
Стоимость (руб.) |
1. |
Оформление документов необходимых для погребения |
192,06 |
2. |
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения |
1304,46 |
3. |
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище |
1184,45 |
4. |
Погребение |
3993,73 |
|
Стоимость услуг, всего |
6674,7 |
Глава администрации Филипповского МО А.А.Федосеев
Приложение №2
к постановлению администрации Филипповского МО №4 от 30.01.2017г
Стоимость
услуг по погребению на территории Филипповского муниципального образования, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при захоронении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки
№п/п |
Перечень услуг |
Стоимость (руб.) |
1. |
Оформление документов необходимых для погребения |
219,53 |
2. |
Облачение тела |
257,46 |
3. |
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения |
1304,45 |
4. |
Перевозка тела умершего на кладбище |
1184,46 |
5. |
Погребение (с учетом стоимости могилы) |
3708,8 |
|
Стоимость услуг всего: |
6674,7 |
Глава администрации Филипповского МО А.А.Федосеев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Филипповского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «30» января 2017 год с. Филипповск № 5
Об утверждении бюджетного прогноза Филипповского муниципального образования на долгосрочный период до 2022 года
В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района от 30.11.2016 года № 84 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Филипповского муниципального образования на долгосрочный период», Положением о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Филипповского муниципального образования от 26.05.2016 года № 115, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз Филипповского муниципального образования на долгосрочный период до 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение
к постановлению администрации Филипповского МО от 30.01.2017г №5
Бюджетный прогноз Филипповского муниципального образования
на долгосрочный период до 2022 года
Введение
В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.
Долгосрочное бюджетное прогнозирование является одним из основных механизмов повышения качества управления финансами и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета.
Бюджетный прогноз Филипповского муниципального образования на долгосрочный период разработан на шесть лет до 2022 года (далее - Бюджетный прогноз) на основе прогноза социально-экономического развития Филипповского муниципального образования в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.
- 1. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики
Текущие характеристики бюджета Филипповского муниципального образования и социально-экономического развития
Бюджет Филипповского муниципального образования (далее – бюджет поселения, местный бюджет, бюджет) является высокодотационным, доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов (в среднем за последние три года) составляет 14 %. Из бюджета Иркутской области и бюджета Зиминского районного муниципального образования бюджету поселения ежегодно предоставляется финансовая помощь в виде дотаций, субсидий на исполнение собственных полномочий органов местного самоуправления и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местного бюджета. Доля средств финансовой помощи из областного и районного бюджетов в общем объеме доходов бюджета поселения (в среднем за последние три года) составляет 75 %.
Основные показатели исполнения бюджета поселения за 2014-2016 годы
тыс. рублей
Показатель |
Исполнено |
Темп роста, % |
Исполнение 2016 год |
Темп роста, % |
|
2014 год |
2015 год |
||||
Доходы, из них: |
4 836 |
5 153 |
106,6 |
5 128 |
99,5 |
Расходы |
4 843 |
5 039 |
104,0 |
5 063 |
100,5 |
Дефицит (-)/ профицит (+) |
-7 |
114 |
|
65 |
|
Муниципальный долг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет поселения по доходам за 2015 год исполнен в сумме 5 153 тыс. рублей. В сравнении с уровнем 2014 года общий объем доходов увеличился на 6,6 % или на 317 тыс. рублей.
По итогам исполнения за 2015 год доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета составила 15,0 %. Объем налоговых и неналоговых поступлений сформирован за счет:
- налога на доходы физических лиц – 217 тыс. рублей (28,1 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- доходов от уплаты акцизов – 387 тыс. рублей (50,2 %);
- единый сельскохозяйственный налог – 22 тыс. рублей (2,9 %);
- налога на имущество физических лиц – 47 тыс. рублей (6,1 %);
- земельного налога – 63 тыс. рублей (8,2 %);
- государственной пошлины – 4 тыс. рублей (0,5 %);
- доходов от оказания платных услуг – 27 тыс. рублей (3,5 %);
- прочие неналоговые доходы – 4 тыс. рублей (0,5 %).
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 2015 год составила 85,0 %. Объем безвозмездных поступлений в бюджете поселений сформировали:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 608 тыс. рублей (36,7 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 2 774 тыс. рублей (63,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
Исполнение бюджета по доходам за 2016 год составляет 5 128 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на -0,5 % (на -26 тыс. рублей). При этом в сравнении с 2015 годом, поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 2,2 % (или на 17 тыс. рублей), а безвозмездные поступления снизились на -1,0 % (или на -43 тыс. рублей).
По расходам бюджет поселения за 2015 год исполнен в сумме 5 142 тыс. рублей. В сравнении с 2014 годом расходы бюджета за 2015 году снизились на 10,4 %, или 595 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам за 2016 год составляет 5 063 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 0,5 % (на 24 тыс. рублей).
В период 2014-2016 годы структура расходов бюджета изменилась незначительно.
В 2015 году расходы бюджета распределились следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 1 792 тыс. рублей (35,5 % от общего объема расходов);
- национальная оборона – 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов);
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 25 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов);
- национальная экономика – 292 тыс. рублей (5,8 % от общего объема расходов);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);
- культура и кинематография – 2 306 тыс. рублей (45,8 % от общего объема расходов);
- межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10 % от общего объема расходов).
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципального образования на 01.01.2017 года составил 92 тыс. рублей (11,5 % от планового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2016 год).
Основным инструментом для покрытия дефицита и обеспечения сбалансированности бюджета поселения является привлечение бюджетного кредита. Бюджетные кредиты в бюджет поселения не привлекались. По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг отсутствует.
В настоящее время остается высокой зависимость бюджета поселения от финансовой помощи, поступающей из бюджета Иркутской области и бюджета муниципального района. Наличие кредиторской задолженности увеличивает риски неисполнения бюджетных обязательств, в случае сокращения доходных поступлений при неблагоприятной экономической конъюнктуре, а также возникновения дополнительных бюджетных расходов на исполнение решений судебных органов.
Собственные доходы бюджета поселения (налоговых и неналоговых доходов) не являются бюджетобразующими, при этом возможность влиять на уровень увеличения поступлений у органов местного самоуправления крайне ограничена.
Основной целью бюджетной политики Филипповского муниципального образования является обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
Налоговая политика Филипповского муниципального образования направлена на укрепление и развитие собственного налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов, и выстраивается с учётом изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской области, которые окажут влияние на формирование доходной части местного бюджета.
В целях выполнения бюджетных обязательств муниципального образования на постоянной основе анализирует исполнение бюджета и обеспечивается ликвидность счета бюджета, что гарантирует финансирование первоочередных расходов бюджета поселения.
Органами местного самоуправления муниципального образования, а также муниципальными учреждениями реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов местного бюджета и по увеличению доходной части бюджета.
Цели и задачи долгосрочного бюджетного планирования
Целью долгосрочного бюджетного планирования в Филипповском муниципальном образовании является определение долгосрочных тенденций изменения объема и структуры доходов и расходов бюджета, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также выработка на их основе соответствующих мер, направленных на повышение устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения.
К задачам бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:
- разработка достоверных прогнозов основных показателей бюджета поселения;
- ограничение уровня муниципального долга, темпов роста бюджетных расходов;
- обеспечение взаимного соответствия бюджетного прогноза другим документам стратегического планирования муниципального образования, в первую очередь прогнозу социально-экономического развития на долгосрочный период муниципальным программам;
- выработка соответствующих параметрам бюджетного прогноза основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования на среднесрочный период;
- минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
- определение предельных объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения реализации муниципальный программ на период их действия.
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на долгосрочный период должны сохранить преемственность задач, определенных в предыдущие годы и актуализированных с учетом сложившейся экономической ситуации, и изменений, внесенных в действующее бюджетное законодательство Российской Федерации
- 2. Условия формирования Бюджетного прогноза
Бюджетный прогноз разработан на базе основных показателей прогноза социально-экономического развития Филипповского муниципального образования до 2019 года (далее – Прогноз СЭР).
Вариативность формирования бюджетного прогноза была ограничена двумя вариантами Прогноза СЭР.
Первый вариант исходит из менее благоприятного развития условий функционирования экономики и социальной сферы, базирующийся на сложившихся тенденциях в экономике. Данный вариант разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительской активности.
Второй вариант отражает умеренно-оптимистический характер развития с учетом полной реализации инвестиционных замыслов хозяйствующих субъектов, благоприятным изменением конъюнктуры мировых цен и активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
В соответствии с рекомендациями министерства экономического развития Иркутской области, а также общими требованиями прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574, для разработки бюджетного прогноза был принят первый вариант Прогноза СЭР.
В ходе формирования бюджетного прогноза были учтены планируемые с 1 января 2017 года изменения налогового и бюджетного законодательства.
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) определены с учетом нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджета муниципального района на среднесрочный период определен на основании проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и проекта решения Думы Зиминского муниципального района «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». С 2020 года объем безвозмездных поступлений сохранен на уровне 2019 года.
Прогноз расходной части бюджета поселения осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходных источников, с учетом существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга.
- 3. Прогноз основных характеристик бюджета
Прогноз основных характеристик бюджета Филипповского муниципального образования до 2022 года представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.
- 4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
на период их действия
Реализация принципа формирования местного бюджета на основе муниципальных программ обеспечит взаимосвязь процесса исполнения бюджета с достижением поставленных целей и запланированных результатов социально-экономического развития муниципального образования, повысит обоснованность бюджетных расходов на этапе их формирования и, в конечном счете, повысит эффективность бюджетных расходов. Однако в настоящее время утвержденные муниципальные программы в муниципальном образовании отсутствуют.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.
- 5. Оценка и минимизация бюджетных рисков
Источниками бюджетных рисков, результатом воздействия которых является ухудшение условий сбалансированности бюджетной системы в муниципальном образовании по сравнению с примененными подходами при составлении долгосрочного бюджетного прогноза, являются:
- снижение поступлений собственных доходов за счет изменения нормативов отчислений;
- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном периоде межбюджетных трансфертов в виде дотации, субсидий;
- принятие новых расходных обязательств, обусловленное в том числе решениями на федеральном и областном уровнях, без наличия соответствующих источников финансирования;
- рост уровня безработицы, в связи с оптимизацией государственного сектора экономики, изменением уровня спроса и предложения на основные производимые товары, работы и услуги, потребление которых осуществляется за пределами Зиминского района и, как следствие, уменьшение поступления в бюджет налога на доходы физических лиц – основного доходного источника местного бюджета;
- неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных гарантий негативно влияет на наполняемость бюджета;
- рост уровня инфляции;
- ограничение возможности привлечения кредитных ресурсов на финансовом рынке.
На минимизацию бюджетных рисков в первую очередь направлены мероприятия, реализуемые в рамках бюджетной, налоговой и долговой политики.
Реализация бюджетной политики муниципального образования в долгосрочном периоде должна быть направлена на планомерную работу по приведению расходных обязательств бюджета в соответствие с имеющимися бюджетными возможностями.
Осуществление мероприятий по сокращению неэффективных расходов и бюджетных ассигнований, не относящихся к первоочередным расходам, изыскание внутренних резервов за счет перераспределения расходов на финансирование мероприятий с достижением приоритетных целей, эффективное и экономное использование бюджетных ресурсов – основные направления деятельности органов местного самоуправления в сфере повышения качества финансового менеджмента.
В долгосрочном периоде необходимо обеспечить активное участие муниципального образования в государственных программах Иркутской области. При этом принятые решения об участии в государственных программах должны быть детально просчитаны, запрашиваемые бюджетные ресурсы – иметь реальную потребность и высокую эффективность их использования, а дополнительная нагрузка на бюджет поселения– минимальной.
При резких колебаниях доходной части местного бюджета необходимо создавать резервы для финансирования расходных обязательств будущих периодов и (или) направлять дополнительные доходы на снижение долговой нагрузки на бюджет.
На момент возникновения кризисных явлений уровень муниципального долга не должен стать серьезным фактором, ограничивающим возможность осуществления дополнительных заимствований.
Таким образом, налоговая, бюджетная и долговая политики на долгосрочный период должны быть нацелены на достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития муниципального образования посредством формирования сбалансированного бюджета и обеспечения его оптимальной структуры.
Начальник финансового управления О.В. Дуда
Приложение 1
к Бюджетному прогнозу Филипповского муниципального образования до 2022 года
Прогноз основных характеристик бюджета ФИЛИППОВСКОГО муниципального образования до 2022 года
тыс. рублей
№ |
Наименование показателя |
Очередной год (2017 год) |
Первый год планового периода (2018 год) |
Второй год планового периода (2019 год) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1. |
Доходы бюджета – всего в том числе: |
3 623 |
3 117 |
3 171 |
3 177 |
3 183 |
3 189 |
1.1. |
- налоговые доходы |
678 |
677 |
736 |
742 |
748 |
754 |
1.2. |
- неналоговые доходы |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
1.3. |
- безвозмездные поступления - всего в том числе: |
2 919 |
2 414 |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
1.3.1. |
- не имеющих целевого назначения |
2 849 |
2 344 |
2 339 |
2 339 |
2 339 |
2 339 |
1.3.2. |
- имеющих целевое назначение |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
2. |
Расходы бюджета – всего в том числе: |
3 623 |
3 117 |
3 171 |
3 177 |
3 183 |
3 189 |
2.1. |
За счет средств бюджета не имеющих целевого назначения |
3 553 |
3 047 |
3 101 |
3 107 |
3 113 |
3 119 |
2.2. |
За счет средств безвозмездных поступлений имеющих целевое назначение |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
3. |
Дефицит (профицит) бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4 |
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Объем расходов на обслуживание муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к Бюджетному прогнозу Филипповского муниципального образования до 2022 года
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ ФИЛИППОВСКОГО муниципального образования до 2022 года
тыс. рублей
№ |
Наименование показателя |
Очередной год (2017 год) |
Первый год планового периода (2018 год) |
Второй год планового периода (2019 год) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1. |
Расходы бюджета – всего в том числе: |
3 623 |
3 117 |
3 171 |
3 177 |
3 183 |
3 189 |
1.1. |
расходы на реализацию муниципальных программ - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Непрограммные расходы |
3 623 |
3 117 |
3 171 |
3 177 |
3 183 |
3 189 |
|
||||||||