ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
"Информационный вестник" № 9 от 09.12.2014 г.
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Понедельник, 06 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

"Информационный вестник" № 9 от 09.12.2014 г.

Печать

Иркутская область

Зиминский район

Филипповское муниципальное образование

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ФИЛИППОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Информационный вестник»

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования  и иной официальной информации

9 декабря 2014 г.

№  9                   с.Филипповск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Филипповского муниципального образования

Глава администрации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.12.2014 г       с. Филипповск        № 64

О проведении публичных слушаний  по проекту

программы  Комплексного развития  систем

коммунальной инфраструктуры  на территории

Филипповского  муниципального образования

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31.12.2012г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Уставом Филипповского муниципального образования, в  целях обсуждения проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Филипповского муниципального образования,

1.Провести  публичные слушания по  проекту программы Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  на территории Филипповского  муниципального образования  на 15 часов   19 декабря  2014 года в здании администрации Филипповского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Зиминский район, село Филипповск, улица Новокшонова, 30-2.

2.Протокол публичных слушаний опубликовать «Информационном вестнике», периодическом издании Филипповского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения  оставляю за собой.

 

А.А.Федосеев

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Филипповского муниципального образования

до 2028 года»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.7. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система теплоснабжения

3.3. Система водоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

3.6. Система газоснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе.

Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Филипповского муниципального  образования

до 2028 года»

Наименование программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Филипповского муниципального образования»  до 2028 года    (далее – программа)

Основания для разработки программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- Постановление Правительство Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждений требований к программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов;

-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 26.02.2011 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года №89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области;

- Устав Филипповского муниципального образования;

- Генеральный план Филипповского муниципального образования утвержденный решением Думы Филипповского муниципального образования;

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ                         «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307         «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (действующее до 01 сентября 2012 года);

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление администрации Филипповского муниципального образования от     01.10.2014 года № 37      «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования до 2028 года».

Разработчик программы

Администрация Филипповского муниципального образования, Зиминского района, Иркутской области.

Исполнители программы

Администрация Филипповского муниципального образования, Зиминского района, Иркутской области

Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Филипповского муниципального образования

Цель программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на территории Филипповского муниципального образования

Задачи программы

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых услуг.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Сроки и этапы реализации программы

Период реализации программы до 2028 года.

Этапы осуществления программы:

1 этап: Первая очередь 2015-2022 годы;

2 этап: Расчет реализации программы: 2022-2028 годы.

Объемы и источники финансирования

 

 

 

 

Источники финансирования:

- средства областного бюджета;

- привлеченные средства;

- средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2028 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Мероприятия программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В сфере теплоснабжения:

- установка приборов учета тепловой энергии;

- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы.

2. В сфере водоснабжения:

-  строительство новых водопроводных сетей;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3. В сфере водоотведения:

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

4. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО и ЖБО.

5. В сфере электроснабжения:

- реконструкция сетей наружного освещения  улиц и проездов;

- оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Филипповского муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

перспективный спрос коммунальных ресурсов;

состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования до 2028 года предусматривает - обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, - повышение качества предоставления коммунальных услуг, - стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, - создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также - инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Филипповское муниципальное образование расположено  в восточной части Зиминского района Иркутской области. Территория Филипповского муниципального образования граничит на востоке с Балаганским районом и Нукутским районом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, на юге – с Ухтуйским муниципальным образованием, на западе и севере – с Харайгунским муниципальным образованием.

В состав Филипповского муниципального образования входит 4 населенных пункта: с. Филипповск, п. Большеворонежский, уч. Большелихачевский, уч. Холы.

Административным центром муниципального образования является село Филипповск.

Общая численность населения муниципального образования, по состоянию на 01.01.2012 г., – 679 человек. Территория муниципального образования составляет – 34390,67 га (5%) территории Зиминского района. Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Филипповское муниципальное образование было наделено статусом муниципального образования и были определены его границы.

Сообщение с областным центром осуществляется по федеральной автомобильной магистрали М-53 и областной автодороге, между населенными пунктами по областной автомобильной дороге и дороге местного значения в асфальтобетонном и гравийном исполнении.

Показатели демографического развития поселения являются ключевыми инструментами оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Филипповского муниципального образования характеризуется следующими показателями

Таблица 1

Административно –

территориальные единицы

Территориальные единицы (населенные пункты)

Кол-во

жителей

Чел.

Площадь административно-территориальной единицы, га

1

2

3

4

Филипповское муниципальное образование

с. Филипповск

401

139,6

 

п. Большеворонежский

252

133

 

уч. Большелихачевский

13

51,5

 

уч. Холы

13

48,1

 

Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – низкий.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для района в целом, так и муниципального образования в частности.

Уровень развития муниципального образования

Таблица 2

п\п

Муниципальное образование

Численность постоянного населения тыс.чел. доля (%) от района

Площадь

км2/ доля (%) от района

Численность работающих

доля (%) от района

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Площадь жилища на 1 жителя, кв.м.

1

Филипповское

0,7/4,5

341,96/4,81

105/2,5

21826,6/1,8

18,6

 

На основании показателей представленных в таблице 2 можно сказать, что по основным социально- экономическим показателям мы видим отставание в развитии Филипповского муниципального образования от средне районных показателей.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Численность Филипповского муниципального образования Зиминского района Иркутской области, по данным на 01.01.2012 г., составила 679 чел., что составляет приблизительно 5% от общей численности населения Зиминского района.

В проекте Генерального плана прогнозная численность поселения к 2028 году должна увеличится до 712 человек

Прогноз динамики численности населения муниципального образования

Таблица 3

п/п

Наименование населенных пунктов муниципального образования

Современное состояние, чел.

(2012 г.)

Проектная численность населения, чел.

Первая очередь

2022 г.

Расчетный срок

2032 г.

1

2

3

4

5

1

с. Филипповск

401

406

408

2

п. Большеворонежский

252

252

286

3

уч. Большелихачевский

13

13

4

4

уч. Холы

13

13

14

 

Итого

679

684

712

 

Программой комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста

Гидрографические данные:

По территории Филлиповского муниципального образования протекают три реки. Река Куйта впадает в р. Унга. Длина реки 50 км. Река имеет один приток руч. Тимартуй - 1,5 км и приток Гута длиной 14 км. Река Норы впадает в р. Ока. Длина реки 18 км, имеет два притока общей длиной 7 км.

Основные гидрографические характеристики рек на территории Филипповского муниципального образования

Таблица 4

п/п

Название реки

Длина реки км

Ширина водоохраной зоны (м)

Ширина прибрежной защитной полосы (м)

1

Куйта

15

100

50

2

Норы

18

100

50

3

Гута

14

100

50

 

Климатические условия:

Климат территории Филипповского муниципального образования резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким  летом. Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -23,6°С. Абсолютный минимум равен -55°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 93 дня. Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +17,8°С. Абсолютный максимум температуры равен +36°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая. Годовое количество осадков составляет 355мм. 80% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март. Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика и на большей территории составляет около 30 см. Ветровой режим территории Филипповского МО определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью. В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

По строительно-климатическому районированию территория Филипповского муниципального образования относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -42°С. Продолжительность отопительного периода - 243 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет  105  дней, а сумма температур за этот период равна 1618,3°С.

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

население;

бюджетные учреждения;

прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к конкретному году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

 

 

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.эипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

 

На территории Филипповского МО  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  предприятия ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети, ООО «Тепловик», ООО «Водоканал», Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК», администрация Филипповского МО.

Таблица 3

Показатель

Ед.

измерения

Значение показателя

Общая площадь жилого фонда:

тыс.м2

12,1

в том числе:

 

 

Муниципальный жилищный фонд

-//-

2,6

МКД (многоквартирные жилые дома)

-//-

0

из них в управлении:

 

 

УК (управляющая компания)

-//-

0

Управление ТСЖ

-//-

0

Непосредственное управление

-//-

0

МКД не выбравшие способ управления

-//-

0

Индивидуально-определенные жилые дома

-//-

9,5

Теплоснабжение

Количество котельных

шт.

1

в том числе:

 

 

Угольные котельные

-//-

1

Средняя производительность

Гкал/ч

0,102

Площадь объектов теплопотребления

тыс.м2

0,6

из них  жилищный фонд

-//-

0

Объемы потребления тепловой энергии

Гкал/год

588,02

из них  жилищный фонд

-//-

0

Протяжённость тепловой  сети в однотрубном исчислении

км.

0,051

Водоснабжение

Скважины

шт.

6

из них обслуживают  жилищный фонд

-//-

0

средняя производительность

м3/сут.

135,0

Водопроводы

единиц

0

Протяженность сетей

км

0,7

из них обслуживают  жилищный фонд

-//-

0,7

Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением

шт.

4

Организация сбора и вывоза  ТБО

Количество обслуживаемого населения в год

чел.

50

Годовая удельная норма накопления ТБО

кг/чел.

300

Электроснабжение

Протяженность сетей наружного освещения

км.

0,8

Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением.

шт.

4

Количество светильников

шт.

20

 

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Поставщиком тепловой энергии на территории Филипповского муниципального образования является ООО «Тепловик». Источником теплоснабжения Филипповского муниципального образования являются водогрейная котельная № 22 (с. Филипповск), работающая на каменном угле. На водогрейной котельной установлено 2 котла с ручной подачей топлива. Последняя реконструкция водогрейной котельной № 22 проведена в 2013 г. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной потребителям, не установлены.

Тепловые сети проложены в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами. Способ прокладки тепловых сетей  подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. Имеются аварийные участки тепловых сетей, а также некачественная теплоизоляция трубопроводов. Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей. Работа насосного оборудования котельной автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны.

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2014 г)

Таблица 4

Номер камеры

Номер участка

Диаметр трубопрово-да, мм

Длина трубопровода, м

Тип прокладки трубопровода

Изоляция трубопровода

ТК-1

1

100

51

Канал не проходной

Скорлупы минераловатные

 

Зона действия теплоснабжающей организации представлена в таблице № 5.

Таблица 5

№ п/п

Улица, дома

Назначение здания

1

с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31

Здание школы

 

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Филипповского  муниципального образования  услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных башен, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  0,7 км. (с. Филипповск)  и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 6 шт. В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 6

Наименование населённого пункта

Техническое состояние системы

водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)

Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения

Источник

водоснабжения

Напорно-регулирующие сооружения

Водопроводная сеть

с. Филипповск

Водозаборная скваж. - 3 шт. износ 50%

мун. собствен.

Водонапорная башня – 3 шт.

износ 70%

мун. собствен.

0,7 км.

износ 65%

мун. собствен.

Санитарно-защитные зоны соблюдены

п.Большеворонежский

Водозаборная скваж. - 2 шт. износ 60%

мун. собствен.

Водонапорная башня – 2 шт.

износ 70%

мун. собствен.

нет

Санитарно-защитные зоны соблюдены

уч.Холы

Водозаборная скваж. - 1 шт. износ 60%

мун. собствен.

Водонапорная башня – 1 шт.

износ 70%

мун. собствен.

нет

Санитарно-защитные зоны соблюдены

Качество воды, подаваемой из водопроводных скважин соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Водозаборные узлы в большинстве требуют реконструкции и капитального ремонта. Физический износ водопроводных сетей в среднем составляет более 60%.

Главной целью должно стать обеспечение населения Филипповского муниципального образования питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

 

Централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения имеется в          с. Филипповск. Сточные воды от существующей жилой застройки (ул. Мира) системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость с последующим вывозом ассенизаторской машиной. Канализационные сети выполнены в железобетонных лотках, общая протяженность канализационных сетей составляет 0,7 км. На сегодняшний день сети находятся в аварийном состоянии (перекос лотков, обрушение перекрытий) физический износ канализационных сетей в среднем составляет более 90 %.

В  остальных населенных пунктах  Филипповского МО отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные  туалеты. Нечистоты из выгребов неканализованных домовладений вывозятся по мере накопления по заявкам.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

В Филипповском муниципальном образовании предприятий по очистке и механизированной уборке территории нет, уборка ТБО осуществляется населением самостоятельно. Сбор и вывоз отходов осуществляется по требованию, автотранспортом населения, а также транспортом предприятий и учреждений.

В связи с разработкой программы были определены места складирования бытовых отходов, образованных на территории Филипповского муниципального образования:       с. Филипповск – к югу от села, у дороги Глинки - Филипповск, урочище «Добровольское поле», поселок Большеворонежский – местоположение к востоку от посёлка, на территории бывшей МТФ, заброшенные силосные ямы; участок Холы – к югу от населённого пункта, примерный объём накопленных отходов 40м3.

Свалки несанкционированные, эксплуатируются без предварительного проектирования, не соответствуют требованиям природоохранного законодательства (отсутствуют санитарно-защитные зоны, система отвода и очистки дождевых вод, фильтрата свалок, водоупорные экраны).  Свалки ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияет на все компоненты окружающей среды и является загрязнителем атмосферного воздуха, почв, подземных вод. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 санитарно-защитная зона от свалки составляет 1000м.

1.7.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Филипповского муниципального образования осуществляется по сетям ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети и Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК» от подстанции 35/10кВ «Филипповск» трансформаторной мощностью 3,2МВА. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по ВЛ-0,4кВ через 14 ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ. По территории муниципального образования проходят ВЛ: 110кВ ПС «Новозиминская» — ПС «Балаганск», 35кВ ПС «Норы» — ПС «Филипповск», 35кВ ПС «Филипповск» — ПС «ФКРС», 10кВ ПС «ФКРС» — уч.Большелихачевский, 10кВ ПС «Филипповск» — уч.Большеворонежский.

Электроснабжение потребителей Филипповского муниципального образования на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети и Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК». Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Реконструкция и развитие системы электроснабжения Филипповского муниципального образования потребуется в соответствии с уровнем износа элементов системы и ростом нагрузок потребителей.

1.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Филипповского муниципального образования не  осуществляется.

В данный момент, согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области» ведется строительство газотранспортной системы «Ковыктинское ГКМ – Иркутск». Согласно перечню мероприятий, указанных в программе, по территории Зиминского района пройдет магистральный газопровод d720мм, а также планируется газификация населенных пунктов района, в том числе, населенных пунктов Филипповского муниципального образования. Природный газ в Филипповское МО будет поступать по газопроводу высокого давления от ГРС Новозиминской ТЭЦ.

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на начало 2014 г. в Филипповском муниципальном образовании отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсо-снабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсо-снабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. Съем показаний приборов учета (предприятий, учреждений и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний. В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

организации и предприятия;

ресурсоснабжающие организации;

В таблице 7 приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.


Таблица 7.

№ п/п

Наименование участника системы

Положительные стороны существующей системы

Отрицательные стороны существующей системы

Риски (последствия) сохранения существующей системы

1.

Жители поселения (потребители коммунальных услуг)

Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей.

-        увеличение времени на  осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям;

-        сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги;

-        необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций.

-        формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств;

-        формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг.

2.

Ресурсоснабжающие организации (РСО)

-           возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги;

-           прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц).

Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение).

3.

Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги .

-           отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан.

-           использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям;

-           дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение.

-           риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг;

-           увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение.

 

 


2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Филипповского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского  муниципального образования  до 2028 года направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

 

Основные задачи Программы:

модернизация водопроводного хозяйства;

улучшение экологической обстановки на территории Филипповского МО

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

- оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

 

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2028 года.

Реализация программы будет осуществляться в два периода:                                                                                                         - первая очередь до 2022 года;

- расчетный период конец 2028 года.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Филипповского МО до 2028 года, являются:

тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком.

Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Иркутской области, районного бюджета и бюджета муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

*Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

 

3.1. Система теплоснабжения

Для повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг необходимо выполнить следующие мероприятия:

а) установить приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

б) вести мониторинг отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

в) замена аварийных участков тепловых сетей;

г) на тепловых сетях улучшить качество изоляции;

д) на котельной установить навес для топлива, что позволит сформировать нормативный  запас.

 

3.2. Система водоснабжения

Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса. В перспективе развития  Филипповского муниципального образования предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Реконструкция водопроводной сети в с. Филипповск, реконструкция водонапорных башен в с. Филипповск, п. Большеворонежский, развитие централизованной системы водоснабжения с. Филипповск, в том числе строительство водопроводных сетей, протяженностью 3 км.

3.3. Система водоотведения

В с. Филиповск проектом предлагается провести капитальный ремонт канализационных сетей, а также строительство очистных сооружений биологической очистки в с.Филипповск, п.Большеворонежский производительностью до 0,50тыс. м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р.Куйта и ручей поселка Большеворонежский.

 

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Норма накопления бытовых отходов для населения принимаются в размере 300 кг в год на человека в соответствии с СП 42.13330.2011г. Свод правил «Градостроительство» СНиП 2.07.01-89. Объем образующихся отходов в Филипповском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства и проектной численности населения (712 человек) на конец расчетного срока составят 2,7тыс. тонн.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей, являются:

Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО. В с. Филипповск, п. Большеворонежский рекомендуется обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

Неутилизируемую часть отходов, образованных на территории Филипповского муниципального образования, Генеральным планом предлагается транспортировать и складировать на полигон ТБО г. Саянска. С целью уменьшения транспортных отходов, вывоз мусора возможен по мере его накопления.

Проектом предусматривается на первую очередь закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонент ТБО во вторичный оборот источников сырья, в с. Филипповск рекомендуется организация пункта приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

3.6. Система электроснабжения

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

Реконструкция существующего наружного освещения  улиц;

Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

Установка приборов учета уличного освещения.

 

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

Постановление администрации Филипповского муниципального образования  о разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования до 2028 года».

Порядок утверждения собранием депутатов Филипповского МО инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, который определяет порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

Порядок участия должностных лиц администрации Филипповского МО в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций.

 

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

 

Реализация Программы осуществляется администрацией Филипповского МО. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Филипповского МО, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Филипповского МО и организации коммунального комплекса, предприятия в чьем ведении находится предоставление услуг населению поселения, предприятия поселения, поставщики электроэнергии, организация обслуживающей линии электропередач.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Филипповского МО Зиминского района.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса, в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

 

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, снижающими  уровень жизни населения;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния  окружающей среды.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

 

п/п

Наименование

мероприятия

ед. изм.

 

Цели реализации мероприятий

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

 

Всего,

в т. ч.

2015

2016

2017

2018

2019

До

2028

 

1

Система водоснабжения

1.1

Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин; текущий ремонт насосного оборудования скважин

ед.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

600

150

150

150

150

0

0

Реконструкция водонапорных башен

с. Филипповск,

п. Большеворонежский

ед.

Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

500

250

250

0

0

0

0

1.2

Строительство распределительных сетей водоснабжения

с. Филипповск

3 км

Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса

Областной бюджет

12000

0

0

0

0

0

12000

Средства местного бюджета

840

0

0

0

0

0

840

2

Система водоотведения

2.1

Капитальный ремонт канализационных сетей с. Филипповск

0,7

км

Улучшение санитарного состояния территорий поселения

Областной бюджет

2000

0

0

2000

0

0

0

средства местного бюджета

140

0

0

140

0

0

0

2.1

Строительство очистных сооружений биологической очистки

с. Филипповск,

п. Большеворонежский

2 ед.

Улучшение санитарного состояния территорий поселения

Областной бюджет

1567,5

0

0

0

0

0

1567,5

средства местного бюджета

82,5

0

0

0

0

0

82,5

3

Система теплоснабжения

3.1

Замена аварийных участков тепловых сетей

0,05 км

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

Областной бюджет

250

0

250

0

0

0

0

Средства местного бюджета

50

0

50

0

0

0

0

4

Сфера  сбора и вывоза твердых бытовых отходов

 

4.1

Обустройство контейнерных площадок сбора твердых бытовых отходов и мусора

с. Филипповск

4 ед.

Обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

средства местного бюджета

400

100

100

100

100

0

0

4.2

Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированные свалки и разобранные строения.

ед.

Улучшение экологического состояния  окружающей среды

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

средства местного бюджета

150

50

50

50

0

0

0

5

Система  электроснабжения

 

5.1

Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии уличного освещения

ед.

Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь

эл. энергии,

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

200

50

50

50

50

0

0

5.2

Установка приборов учета уличного освещения

 

Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь

эл. энергии

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

30

10

10

10

0

0

0

ИТОГО:

18810

610

910

2500

300

0

14490

Областной бюджет

15817,5

0

250

2000

0

0

13567,5

Средства местного бюджета

2992,5

610

660

500

300

0

922,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Филипповского муниципального образования

Глава администрации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.12.2014 г       с. Филипповск        № 65

 

О проведении публичных слушаний  по проекту Решения

Думы «Об утверждении бюджета Филипповского  муниципального образования   на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Филипповском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы №1 от 18.11.2005г, Положением «О бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании», утвержденном Решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 года  № 93, с изменениями и дополнениями,

1.Провести публичные слушания слушаний  по проекту Решения

Думы «Об утверждении бюджета Филипповского  муниципального образования   на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  в  13 часов 19 декабря 2014 года  в здании администрации Филипповского муниципального образования по адресу: с.Филипповск, ул.Новокшонова, 30-2.

2.Настоящее распоряжение и проект  Решения Думы «Об утверждении бюджета Филипповского  муниципального образования   на 2015 год  и на плановый период  2016  и  2017 годов»  опубликовать в «Информационном вестнике», периодическом издании Филипповского муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

 

А.А.Федосеев

Российская Федерация                          ПРОЕКТ

Иркутская область

Зиминский район

Филипповское  муниципальное образование

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «   »               2014 года              №                                       с. Филипповск

 

Об утверждении

бюджета Филипповского

муниципального образования на 2015 год

 

Рассмотрев представленный главой Филипповского муниципального образования проект Решения «Об утверждении бюджета Филипповского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», проектом Решения Думы Зиминского муниципального района «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Филипповского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 года  № 93, с изменениями и дополнениями,  Дума Филипповского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

Утвердить основные характеристики бюджета Филипповского муниципального образования (далее –  местный бюджет) на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 663 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 3 889 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 3 326 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 563 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 663 тыс. рублей.

размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

 

Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 4 834 тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений 3 979 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 5 128 тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений 4 265 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 4 834 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 121 тыс. рублей, на 2017 год в сумме  5 128 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 256 тыс. рублей;

размер профицита  местного бюджета на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.

 

3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015-2017 годах, формируются за счет:

а) налоговых доходов, в том числе:

- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;

б) неналоговых доходов;

в) безвозмездных поступлений.

 

4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.

 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 5,6 к настоящему Решению.

 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 7,8 к настоящему Решению.

 

9.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 9,10 к настоящему Решению.

 

10. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района:

на 2015 год в размере 5 тыс. рублей;

на 2016 год в размере 5 тыс. рублей;

на 2017 год в размере 5 тыс. рублей.

 

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования:

на 2015 год в размере 412 тыс. рублей;

на 2016 год в размере 474 тыс. рублей;

на 2017 год в размере 474 тыс. рублей.

 

12. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:

на 2015 год в размере 538 тыс. рублей;

на 2016 год  в размере 538 тыс. рублей;

на 2017 год в размере 538 тыс. рублей.

 

13. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.

 

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета:

1) изменение типа муниципальных учреждений поселения в соответствии с действующим законодательством;

2) обращение главного распорядителя средств местного бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью местного бюджета, соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;

3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам;

5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения;

6) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджета.

 

15. Установить предельный объем муниципального долга Филипповского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2015 год в размере 387 тыс. рублей;

на 2016 год в размере  427 тыс. рублей;

на 2017 год в размере  432 тыс. рублей.

 

Установить верхний предел муниципального долга:

по состоянию на 1 января 2016 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района:

на 2015 год в размере 100 тыс. рублей;

на 2016 год в размере 100 тыс. рублей;

на 2017 год в размере 100 тыс. рублей.

 

17. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Филипповского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему Решению.

 

18. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 13,14 к настоящему Решению.

 

19. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

 

20. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года

 

Глава муниципального образования                                                                   А.А. Федосеев

Приложение 1

Прогнозируемые доходы бюджета Филипповского муниципального

образования на 2015 год

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

2015 год

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

774 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

196 200,00

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

196 200,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

195 700,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

500,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

411 700,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

411 700,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

146 700,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

3 000,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

247 500,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

14 500,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

25 500,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

25 500,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03010  01  0000  110

25 500,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

61 000,00

Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

30 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

30 000,00

Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

31 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  06  06010  00  0000  110

31 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  06013  10  0000  110

30 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  06  06020  00  0000  110

1 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  06023  10  0000  110

1 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

2 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

2 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000

50 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120

50 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05010  00  0000  120

50 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05013  10  0000  120

50 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

28 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

28 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

28 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

28 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

3 889 081,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

3 889 081,00

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

1 523 481,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

1 523 481,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

1 523 481,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

960 500,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

562 981,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  02000  00  0000  151

2 293 800,00

Прочие субсидии

000  2  02  02999  00  0000  151

2 293 800,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

000  2  02  02999  10  0000  151

2 293 800,00

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

000  2  02  02999  10  0000  151

2 293 800,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

71 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

71 100,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

71 100,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  00  0000  151

700,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00

ИТОГО ДОХОДОВ

4 663 481,00

 

 

Приложение 2

Прогнозируемые доходы бюджета Филипповского муниципального

образования на плановый период 2016 и 2017 годов

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

2016 год

2017 год

1

2

4

5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

855 050,00

863 170,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

204 950,00

213 070,00

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

204 950,00

213 070,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

204 400,00

212 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

550,00

570,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

473 600,00

473 600,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

473 600,00

473 600,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

175 200,00

175 200,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

3 300,00

3 300,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

278 800,00

278 800,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

16 300,00

16 300,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

25 500,00

25 500,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

25 500,00

25 500,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03010  01  0000  110

25 500,00

25 500,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

61 000,00

61 000,00

Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

30 000,00

30 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

30 000,00

30 000,00

Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

31 000,00

31 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  06  06010  00  0000  110

31 000,00

31 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  06013  10  0000  110

30 000,00

30 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  06  06020  00  0000  110

1 000,00

1 000,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  06023  10  0000  110

1 000,00

1 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

2 000,00

2 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

2 000,00

2 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000

60 000,00

60 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120

60 000,00

60 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05010  00  0000  120

60 000,00

60 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05013  10  0000  120

60 000,00

60 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

28 000,00

28 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

28 000,00

28 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

28 000,00

28 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

28 000,00

28 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

3 978 534,00

4 264 564,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

3 978 534,00

4 264 564,00

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

1 427 534,00

1 427 564,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

1 427 534,00

1 427 564,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

1 427 534,00

1 427 564,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

988 400,00

842 900,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

439 134,00

584 664,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  02000  00  0000  151

2 478 300,00

2 767 600,00

Прочие субсидии

000  2  02  02999  00  0000  151

2 478 300,00

2 767 600,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

000  2  02  02999  10  0000  151

2 478 300,00

2 767 600,00

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

000  2  02  02999  10  0000  151

2 478 300,00

2 767 600,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

72 700,00

69 400,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

72 000,00

68 700,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

72 000,00

68 700,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  00  0000  151

700,00

700,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00

700,00

ИТОГО ДОХОДОВ

4 833 584,00

5 127 734,00

 

Приложение 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Филипповского муниципального образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода доходов бюджета

код главного администратора доходов

код доходов бюджета

960

Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района

960

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

960

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

960

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

960

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

960

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

960

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

960

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

960

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

960

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

960

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

960

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

960

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

960

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

960

2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений

960

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений

960

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

960

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

960

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение 4

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Филипповского муниципального образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджета

960

Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района

960

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

960

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение 5

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2015 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма на 2015 год

Общегосударственные вопросы

01

00

1 635 448,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

370 317,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 259 431,00

Резервные фонды

01

11

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

700,00

Национальная оборона

02

00

71 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

71 100,00

Национальная экономика

04

00

411 700,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

411 700,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 007 068,00

Культура

08

01

2 006 068,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14

00

538 165,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

03

538 165,00

Всего

 

 

 

 

 

4 663 481,00

Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма на 2016 год

Сумма на 2017 год

Общегосударственные вопросы

01

00

1 567 701,00

1 465 636,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

370 317,00

365 517,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 191 684,00

1 094 419,30

Резервные фонды

01

11

5 000,00

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

700,00

700,00

Национальная оборона

02

00

72 000,00

68 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

72 000,00

68 700,00

Национальная экономика

04

00

473 600,00

473 600,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

473 600,00

473 600,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 061 278,40

2 325 246,00

Культура

08

01

2 061 278,40

2 325 246,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14

00

538 165,00

538 165,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

03

538 165,00

538 165,00

Всего

 

 

 

 

 

4 712 744,40

4 871 347,30

Приложение 7

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

(рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма на 2015 год

1

2

3

4

5

Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ)

91.0.0000

000

00 00

4 663 481,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

91.0.0600

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.0600

200

00 00

700,00

Общегосударственные вопросы

91.0.0600

200

01 13

700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

91.0.5118

000

00 00

71 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.5118

100

00 00

68 300,00

Национальная оборона

91.0.5118

100

02 03

68 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.5118

200

00 00

2 800,00

Национальная оборона

91.0.5118

200

02 03

2 800,00

Функционирование главы муниципального образования

91.0.8001

000

00 00

370 317,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.8001

100

00 00

370 317,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8001

100

01 02

370 317,00

Функционирование центрального аппарата

91.0.8002

000

00 00

1 259 431,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.8002

100

00 00

1 079 966,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8002

100

01 04

1 079 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8002

200

00 00

145 041,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8002

200

01 04

145 041,00

Иные бюджетные ассигнования

91.0.8002

800

00 00

34 424,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8002

800

01 04

34 424,00

Резервные фонды местных администраций

91.0.8005

000

00 00

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

91.0.8005

800

00 00

5 000,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8005

800

01 11

5 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

91.0.8009

000

00 00

411 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8009

200

00 00

411 700,00

Национальная экономика

91.0.8009

200

04 09

411 700,00

Представительские расходы

91.0.8015

000

00 00

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8015

200

00 00

1 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

91.0.8015

200

08 04

1 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

91.0.8020

000

00 00

538 165,00

Межбюджетные трансферты

91.0.8020

500

00 00

538 165,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

91.0.8020

500

14 03

538 165,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

91.0.8099

000

00 00

2 006 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.8099

100

00 00

1 769 869,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

91.0.8099

100

08 01

1 769 869,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8099

200

00 00

236 199,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

91.0.8099

200

08 01

236 199,00

Всего

 

 

 

4 663 481,00

Приложение 8

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма на 2016

Сумма на 2017

1

2

3

4

6

7

Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ)

91.0.0000

000

00 00

4 712 744,40

4 871 347,30

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

91.0.0600

000

00 00

700,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.0600

200

00 00

700,00

700,00

Общегосударственные вопросы

91.0.0600

200

01 13

700,00

700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

91.0.5118

000

00 00

72 000,00

68 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.5118

100

00 00

69 200,00

65 900,00

Национальная оборона

91.0.5118

100

02 03

69 200,00

65 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.5118

200

00 00

2 800,00

2 800,00

Национальная оборона

91.0.5118

200

02 03

2 800,00

2 800,00

Функционирование главы муниципального образования

91.0.8001

000

00 00

370 317,00

365 517,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.8001

100

00 00

370 317,00

365 517,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8001

100

01 02

370 317,00

365 517,00

Функционирование центрального аппарата

91.0.8002

000

00 00

1 191 684,00

1 094 419,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.8002

100

00 00

1 024 966,00

917 236,30

Общегосударственные вопросы

91.0.8002

100

01 04

1 024 966,00

917 236,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8002

200

00 00

130 676,00

139 592,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8002

200

01 04

130 676,00

139 592,00

Иные бюджетные ассигнования

91.0.8002

800

00 00

36 042,00

37 591,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8002

800

01 04

36 042,00

37 591,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8002

200

00 00

0,00

0,00

Охрана окружающей среды

91.0.8002

200

06 05

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

91.0.8005

000

00 00

5 000,00

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

91.0.8005

800

00 00

5 000,00

5 000,00

Общегосударственные вопросы

91.0.8005

800

01 11

5 000,00

5 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

91.0.8009

000

00 00

473 600,00

473 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8009

200

00 00

473 600,00

473 600,00

Национальная экономика

91.0.8009

200

04 09

473 600,00

473 600,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

91.0.8020

000

00 00

538 165,00

538 165,00

Межбюджетные трансферты

91.0.8020

500

00 00

538 165,00

538 165,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

91.0.8020

500

14 03

538 165,00

538 165,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

91.0.8099

000

00 00

2 061 278,40

2 325 246,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91.0.8099

100

00 00

1 811 734,40

2 065 731,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

91.0.8099

100

08 01

1 811 734,40

2 065 731,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91.0.8099

200

00 00

249 544,00

259 515,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

91.0.8099

200

08 01

249 544,00

259 515,00

Всего

 

 

 

4 712 744,40

4 871 347,30

Приложение 9

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма на 2015 год

Администрация Филиповского МО

960

00 00

0000000

000

4 663 481,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

960

01 02

0000000

000

370 317,00

Функционирование главы муниципального образования

960

01 02

9108001

000

370 317,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 02

9108001

100

370 317,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

960

01 04

0000000

000

1 259 431,00

Функционирование центрального аппарата

960

01 04

9108002

000

1 259 431,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 04

9108002

100

1 079 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

01 04

9108002

200

145 041,00

Иные бюджетные ассигнования

960

01 04

9108002

800

34 424,00

Резервные фонды

960

01 11

0000000

000

5 000,00

Резервные фонды местных администраций

960

01 11

9108005

000

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

960

01 11

9108005

800

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

960

01 13

0000000

000

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

960

01 13

9100600

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

01 13

9100600

200

700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

960

02 03

0000000

000

71 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

960

02 03

9105118

000

71 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

02 03

9105118

100

68 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

02 03

9105118

200

2 800,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

960

04 09

0000000

000

411 700,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

960

04 09

9108009

000

411 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

04 09

9108009

200

411 700,00

Культура

960

08 01

0000000

000

2 006 068,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

960

08 01

9108099

000

2 006 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

08 01

9108099

100

1 769 869,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

9108099

200

236 199,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

960

08 04

0000000

000

1 000,00

Представительские расходы

960

08 04

9108015

000

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

08 04

9108015

200

1 000,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

960

14 03

0000000

000

538 165,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

960

14 03

9108020

000

538 165,00

Межбюджетные трансферты

960

14 03

9108020

500

538 165,00

Итого:

 

 

 

 

4 663 481,00

Приложение 10

 

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма на 2016 год

Сумма на 2017 год

Администрация Филиповского МО

960

00 00

0000000

000

4 712 744,40

4 871 347,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

960

01 02

0000000

000

370 317,00

365 517,00

Функционирование главы муниципального образования

960

01 02

9108001

000

370 317,00

365 517,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 02

9108001

100

370 317,00

365 517,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

960

01 04

0000000

000

1 191 684,00

1 094 419,30

Функционирование центрального аппарата

960

01 04

9108002

000

1 191 684,00

1 094 419,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 04

9108002

100

1 024 966,00

917 236,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

01 04

9108002

200

130 676,00

139 592,00

Иные бюджетные ассигнования

960

01 04

9108002

800

36 042,00

37 591,00

Резервные фонды

960

01 11

0000000

000

5 000,00

5 000,00

Резервные фонды местных администраций

960

01 11

9108005

000

5 000,00

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

960

01 11

9108005

800

5 000,00

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

960

01 13

0000000

000

700,00

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

960

01 13

9100600

000

700,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

01 13

9100600

200

700,00

700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

960

02 03

0000000

000

72 000,00

68 700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

960

02 03

9105118

000

72 000,00

68 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

02 03

9105118

100

69 200,00

65 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

02 03

9105118

200

2 800,00

2 800,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

960

04 09

0000000

000

473 600,00

473 600,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

960

04 09

9108009

000

473 600,00

473 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

04 09

9108009

200

473 600,00

473 600,00

Культура

960

08 01

0000000

000

2 061 278,40

2 325 246,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

960

08 01

9108099

000

2 061 278,40

2 325 246,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

08 01

9108099

100

1 811 734,40

2 065 731,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

9108099

200

249 544,00

259 515,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

960

14 03

0000000

000

538 165,00

538 165,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

960

14 03

9108020

000

538 165,00

538 165,00

Межбюджетные трансферты

960

14 03

9108020

500

538 165,00

538 165,00

Итого:

 

 

 

 

4 712 744,40

4 871 347,30

 

 

Приложение 11

Программа муниципальных внутренних заимствований  Филипповского муниципального образования на 2015 год

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

2015 год

Объем муниципального долга на 1 января 2015 года

Объем привлечения в 2015 году

Объем погашения в 2015 году

Верхний предел долга на 1 января 2016 года

Объем заимствований, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

в том числе:

2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2015 года

2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2015 году сроком до года

2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2015 году, сроком до трех лет:

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

в иностранной валюте

 

 

 

 

Приложение 12

Программа муниципальных внутренних заимствований  Филипповского муниципального образования на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

2016 год

2017 год

Объем муниципального долга на 1 января 2016 года

Объем привлечения в 2016 году

Объем погашения в 2016 году

Верхний предел долга на 1 января 2017 года

Объем муниципального долга на 1 января 2017 года

Объем привлечения в 2017 году

Объем погашения в 2017 году

Верхний предел долга на 1 января 2018 года

Объем заимствований, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

в том числе:

2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2016,  01.01.2017 года

2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2016-2017 годах сроком до года

2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2016-2016 годах, сроком до трех лет:

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в иностранной валюте

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Наименование

Код

Сумма на 2015 год

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 000

0

Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 710

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 10 0000 710

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 810

0

Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 10 0000 810

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-4 663

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-4 663

Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-4 663

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

4 663

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

4 663

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

4 663

тыс. рублей

 

 

Приложение 14

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

на плановый период 2016  и 2017 годов

тыс. рублей

Наименование

Код

Сумма на 2016 год

Сумма на

2017 год

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

0

0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 000

0

0

Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 710

0

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 10 0000 710

0

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 810

0

0

Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 10 0000 810

0

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0

0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-4 834

-5 128

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-4 834

-5 128

Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-4 834

-5 128

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

4 834

5 128

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

4 834

5 128

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

4 834

5 128

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

 

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2014 г       с. Филипповск        №50

 

О внесении изменений  постановление администрации

Филипповского муниципального образования №48

от 10.11.2014г « Об  установлении стоимости услуг

по погребению, оказываемых специализированной

службой по вопросам  похоронного дела»

 

Руководствуясь ст.ст.14,17 Федерального закона  от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст. 9  Федерального Закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле»   (с изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010г. № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение»,  ст. ст.  23, 46 Устава Филипповского  муниципального образования, администрация  Филипповского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в   постановление администрации Филипповского муниципального образования №48 от 10.11.2014г « Об  установлении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам  похоронного дела».

2.Приложения 1 и  2 изложить в новой редакции.

3.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике», периодическом издании Филипповского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

И.о. главы Филипповского

муниципального образования                       Л.А.Коробейникова

 

Приложение №1

 

Стоимость

гарантированного перечня услуг по погребению на территории Филипповского  муниципального образования, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение

 

№ п/п

Перечень услуг

Стоимость (руб.)

1.

Оформление документов необходимых для погребения

192,06

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1304,45

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

1184,45

4.

Погребение

3651,77

 

Стоимость услуг, всего

6332,73

 

Приложение №2

 

Стоимость

услуг по  погребению на территории  Филипповского   муниципального образования, оказываемых  специализированной службой по вопросам похоронного дела при захоронении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших личность которых не установлена  органами внутренних дел в определенные  законодательством Российской Федерации сроки

 

№п/п

Перечень услуг

Стоимость (руб.)

1.

Оформление документов необходимых для погребения

219,53

2.

Облачение тела

257,46

3.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1304,45

4.

Перевозка тела умершего на кладбище

1184,45

5.

Погребение (с учетом стоимости могилы)

3366,84

 

Стоимость услуг всего:

6332,73

 

 

 

Учредитель:

Администрация Филипповского муниципального образования

Дума Филипповского муниципального образования

 

Главный редактор:

 

Глава Филипповского муниципального образования А.А.Федосеев

 

Адрес издателя и редакции:

 

665352,Иркутская область, Зиминский район, с.Филипповск, ул.Новокшонова, 30-2

Тел,/факс:8(395)5425224

E-mail^ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Отпечатано на оборудовании администрации Филипповского муниципального образования

 

 

Издается с 2014 г.

Тираж:   25 экземпляров

 

«Бесплатно»

 

 

 
Яндекс.Погода
Баннер

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер