ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Среда, 15 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Главная Сельские поселения Новолетниковское МО Решения думы О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Печать

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Новолетниковское муниципальное образование

 

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «22» ноября 2017 года                      № 8                                 с. Новолетники

 

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Новолетниковского муниципального

образования от 23 декабря 2016 года № 156

«О бюджете Новолетниковского муниципального образования

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2016 года № 192 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

 

  1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 900 тыс. рублей, в том числе из них безвозмездные поступления в сумме 4 885 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 479 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 4 406 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме 300 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 503 тыс. рублей.

размер дефицита бюджета в сумме 603 тыс. рублей или 59,4 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2017 года составила 603 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей или 0% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2017 год в сумме 121 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей».

1.3.   Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования:

на 2017 год в сумме 938 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 373 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 420 тыс. рублей».

1.4. Абзац 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2017 год в сумме 1 015 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 829 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 886 тыс. рублей».

1.5. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

 

 

Глава Новолетниковского

муниципального образования                                                                            С.Н. Быкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 22 ноября 2017 года № 8

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156

«О бюджете Новолетниковского муниципального образования

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

1 014 500,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

148 000,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

148 000,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

148 000,00


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

404 400,00


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

404 400,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

164 200,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

1 600,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

270 500,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-31 900,00


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

600,00


Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

600,00


Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03010  01  0000  110

600,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

180 000,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

45 000,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

45 000,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

135 000,00


Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

95 000,00


Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

95 000,00


Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

40 000,00


Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

40 000,00


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

4 500,00


Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

4 500,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

13 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

13 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

13 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

13 000,00


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  0000  000

264 000,00


Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  14  02000  00  0000  000

151 800,00


Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000  1 14  02050  10  0000  410

151 800,00


Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000  1  14  02052  10  0000  410

151 800,00


Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000  1  14  06000  00  0000  430

112 200,00


Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06020  00  0000  430

112 200,00


Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06025  10  0000  430

112 200,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

4 885 396,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

4 885 396,00


Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  10000  00  0000  151

4 199 749,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  00  0000  151

4 199 749,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

4 199 749,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  15001  10  0000  151

155 500,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

4 044 249,00


СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  20000  00  0000  151

254 400,00


Прочие субсидии

000  2  02  29999  00  0000  151

254 400,00


Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000  2  02  29999  10  0000  151

254 400,00


Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение  эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области

000  2  02  29999  10  0000  151

150 000,00


Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив

000  2  02  29999  10  0000  151

104 400,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  30000  00  0000  151

70 100,00


Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  00  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  10  0000  151

700,00


Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  30024  10  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  00  0000  151

69 400,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  151

69 400,00


ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  40000  00  0000  151

361 147,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000  2  02  49999  00  0000  151

361 147,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

361 147,00


Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

361 147,00


ИТОГО ДОХОДОВ:

5 899 896,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от  22 ноября  2017 года № 8

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156

«О бюджете Новолетниковского муниципального образования

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2017 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

2 935 706,77

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

518 242,01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2 100 144,76

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

56 320,00

Резервные фонды

01

11

2 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

259 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

69 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

12 501,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

12 501,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

938 539,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

938 539,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

232 233,94

Коммунальное хозяйство

05

02

224 895,00

Благоустройство

05

03

7 338,94

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 821 221,82

Культура

08

01

1 821 221,82

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

120 731,00

Пенсионное обеспечение

10

01

120 731,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

372 553,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

372 553,00

Всего:

 

 

 

 

 


6 502 887,44










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 22 ноября  2017 года № 8

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156

«О бюджете Новолетниковского муниципального образования

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

6 502 887,44

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

2 738 566,77

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

518 242,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

518 242,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

518 242,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

518 242,01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

518 242,01

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

2 150 224,76

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 533 326,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 533 326,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 533 326,65

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 533 326,65

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

616 898,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

15 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

15 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

495 199,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

495 199,34

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

495 199,34

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

106 098,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

106 098,77

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

49 778,77

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99.1.04.80002

800

01 07

56 320,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

66 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

66 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

3 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

3 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

1 808 481,82

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

1 146 668,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

1 146 668,18

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

1 146 668,18

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

1 146 668,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

661 813,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

660 988,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

660 988,37

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

660 988,37

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

825,27

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

825,27

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

825,27

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

1 955 838,85

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

99.3.00.80006

000

00 00

12 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80006

200

00 00

12 740,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.3.00.80006

200

08 00

12 740,00

Культура

99.3.00.80006

200

08 01

12 740,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

372 553,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

372 553,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

372 553,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

372 553,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

938 539,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

938 539,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

938 539,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

938 539,56

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

122 338,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

122 338,94

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

122 338,94

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

115 000,00

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

7 338,94

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

120 731,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

120 731,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

120 731,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

120 731,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

12 501,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

12 501,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

12 501,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

12 501,35

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80020

800

00 00

264 540,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80020

800

01 00

264 540,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.3.00.80020

800

01 04

5 540,00

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80020

800

01 13

259 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

109 895,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

109 895,00

Коммунальное хозяйство

99.3.00.S2370

200

05 02

109 895,00

Всего:

 

 

 

6 502 887,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 22 ноября  2017 года № 8

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156

«О бюджете Новолетниковского муниципального образования

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

 

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Новолетниковского МО

956

00 00

00.0.00.00000

000

6 502 887,44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

01 00

00.0.00.00000

000

2 935 706,77

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

956

01 02

00.0.00.00000

000

518 242,01

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.00.00000

000

518 242,01

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.01.00000

000

518 242,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 02

99.1.01.80001

000

518 242,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 02

99.1.01.80001

100

518 242,01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

01 04

00.0.00.00000

000

2 100 144,76

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 04

99.1.00.00000

000

2 094 604,76

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 04

99.1.04.00000

000

2 093 904,76

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80001

000

1 533 326,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80001

100

1 533 326,65

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80002

000

560 578,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80002

100

15 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.04.80002

200

495 199,34

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.1.04.80002

800

49 778,77

Осуществление областных государственных полномочий

956

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 04

99.3.00.00000

000

5 540,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.3.00.80020

800

5 540,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

956

01 07

00.0.00.00000

000

56 320,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 07

99.1.00.00000

000

56 320,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 07

99.1.04.00000

000

56 320,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 07

99.1.04.80002

000

56 320,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 07

99.1.04.80002

800

56 320,00

Резервные фонды

956

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

Другие общегосударственные вопросы

956

01 13

00.0.00.00000

000

259 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 13

99.3.00.00000

000

259 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 13

99.3.00.80020

800

259 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

956

02 00

00.0.00.00000

000

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

956

02 03

00.0.00.00000

000

69 400,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

02 03

99.1.00.00000

000

69 400,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

956

02 03

99.1.06.00000

000

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

02 03

99.1.06.51180

100

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

02 03

99.1.06.51180

200

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

03 00

00.0.00.00000

000

12 501,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

03 09

00.0.00.00000

000

12 501,35

Прочие непрограммные расходы

956

03 09

99.3.00.00000

000

12 501,35

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

956

03 09

99.3.00.80016

000

12 501,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 09

99.3.00.80016

200

12 501,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

04 00

00.0.00.00000

000

938 539,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

956

04 09

00.0.00.00000

000

938 539,56

Прочие непрограммные расходы

956

04 09

99.3.00.00000

000

938 539,56

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

956

04 09

99.3.00.80011

000

938 539,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

04 09

99.3.00.80011

200

938 539,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

05 00

00.0.00.00000

000

232 233,94

Коммунальное хозяйство

956

05 02

00.0.00.00000

000

224 895,00

Прочие непрограммные расходы

956

05 02

99.3.00.00000

000

224 895,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 02

99.3.00.80012

000

115 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.80012

200

115 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.S2370

200

109 895,00

Благоустройство

956

05 03

00.0.00.00000

000

7 338,94

Прочие непрограммные расходы

956

05 03

99.3.00.00000

000

7 338,94

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 03

99.3.00.80012

000

7 338,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 03

99.3.00.80012

200

7 338,94

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

08 00

00.0.00.00000

000

1 821 221,82

Культура

956

08 01

00.0.00.00000

000

1 821 221,82

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

956

08 01

99.2.00.00000

000

1 808 481,82

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80004

000

1 146 668,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

08 01

99.2.00.80004

100

1 146 668,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80005

000

661 813,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80005

200

660 988,37

Иные бюджетные ассигнования

956

08 01

99.2.00.80005

800

825,27

Прочие непрограммные расходы

956

08 01

99.3.00.00000

000

12 740,00

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

956

08 01

99.3.00.80006

000

12 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.3.00.80006

200

12 740,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

956

10 00

00.0.00.00000

000

120 731,00

Пенсионное обеспечение

956

10 01

00.0.00.00000

000

120 731,00

Прочие непрограммные расходы

956

10 01

99.3.00.00000

000

120 731,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

956

10 01

99.3.00.80013

000

120 731,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

10 01

99.3.00.80013

300

120 731,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

956

14 00

00.0.00.00000

000

372 553,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

956

14 03

00.0.00.00000

000

372 553,00

Прочие непрограммные расходы

956

14 03

99.3.00.00000

000

372 553,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

956

14 03

99.3.00.80009

000

372 553,00

Межбюджетные трансферты

956

14 03

99.3.00.80009

500

372 553,00

Всего:

 

 

 

 

6 502 887,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 22 ноября  2017 года № 8

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156

«О бюджете Новолетниковского муниципального образования

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

 

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

602 991,44

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

602 991,44

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 5 899 896,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 5 899 896,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 5 899 896,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 5 899 896,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

6 502 887,44

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

6 502 887,44

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

6 502 887,44

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

6 502 887,44

рублей


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Новолетниковского муниципального образования от 22 ноября 2017 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

1.Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования главой Новолетниковского муниципального образования.

2.Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131.

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:

- уточнением плановых показателей доходной и расходной частей местного бюджета;

- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - плановый период).

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте решения.

6. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, доходов местного бюджета, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

Изменение доходной части

 

Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета на 791 тыс. рублей и утвердить в сумме 5 900 тыс. рублей.

 

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 1 015 тыс. рублей, что на 26 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

- доходам от уплаты акцизов на 25 тыс. рублей;

- единому сельскохозяйственному налогу на 1 тыс. рублей.

 

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в местный бюджет планируются в объеме 4 885 тыс. рублей, что на 765 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1 042 тыс. рублей;

- межбюджетным трансфертам в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений на 23 тыс. рублей.

- прочим безвозмездным поступлениям  в бюджеты сельских поселений на -300 тыс. рублей.

Изменение расходной части местного бюджета

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2017 год на сумму  692 тыс. рублей и утвердить в объеме 6 503 тыс. рублей, а также внести следующие изменения:

- увеличить план по расходам на оплату труда и начисления на нее в сумме 519 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на прочие выплаты в сумме 2 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 77 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на прочие работы, услуги в сумме 41 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в сумме 21 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на увеличение стоимости основных средств в сумме 3 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 29 тыс. рублей.

 

Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета

Учитывая произведенные изменения  доходной и расходной частей местного бюджета, дефицит бюджета на 2017 год составил 603 тыс. рублей или 59,4 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2017 года составила 603 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей или 0 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2017 год в сумме 121 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей.

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования:

на 2017 год в сумме 938 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 373 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 420 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2017 год в сумме 1 015 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 829 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 886 тыс. рублей.

 

 

 

Глава Новолетниковского

Муниципального образования                                                                             С.Н. Быкова

 
Яндекс.Погода
Баннер
Главная Сельские поселения Новолетниковское МО Решения думы О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер