ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решение Думы №118 от 22 декабря 2011 О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Понедельник, 06 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Главная Сельские поселения Покровское МО Покровское МО Общая информация Решение Думы №118 от 22 декабря 2011 О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год

Решение Думы №118 от 22 декабря 2011 О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год

Печать

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Покровское  муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от «22» декабря  2011 года                 № 118                                     с. Покровка

О бюджете

Покровского муниципального

образования на 2012 год

Рассмотрев представленное главой Покровского муниципального образования Решение «О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2012 и 2014 годов», ст.ст. 15, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства Финансов РФ от 30 декабря 2009 года № 150Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 56-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты» с изменениями и дополнениями, Законом Иркутской области от 15.12.2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год»,  Решением Думы Зиминского муниципального района от 21.12.2011 года № 155 «О  бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2012 год», Уставом Покровского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Покровского муниципального образования от 26 мая 2011 года  № 99,  Дума Покровского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

 

1.         Утвердить бюджет Покровского муниципального образования (далее –  местный бюджет) на 2012 год:

общий объем доходов бюджета в сумме 3 032 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2 462 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 1 937 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 525 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 3 032 тыс. рублей.

размер дефицита  бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

 

2.  Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2012 году, формируются за счет:

а) налоговых доходов, в том числе:

- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;

б) неналоговых доходов;

в) безвозмездных поступлений.

 

3. Установить прогнозируемые доходы бюджета на 2012 год по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

 

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

 

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

 

6. Установить распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

 

7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2012 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

 

8. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2012  год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

 

9. Установить программу муниципальных заимствований местного бюджета на 2012 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

 

10. Установить, что в расходной части бюджета на 2012 год создается резервный фонд администрации Покровского муниципального образования Зиминского района в размере 6 тыс. рублей.

 

11. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета:

1) изменение типа муниципальных учреждений поселения в соответствии с действующим законодательством;

2) обращение главного распорядителя средств бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета, соответствующему главному распорядителю средств бюджета;

3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам;

5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Покровского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения.

 

12. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями в размере 355 тыс. рублей.

 

13. Установить предельный объем муниципального долга (далее – муниципальный долг) Покровского муниципального образования на 2012 год в размере 570 тыс.  рублей.

Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2013 года в размере 610 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 0 тыс. рублей.

 

14. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2012 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                    В.А. Бухталкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

Прогноз доходов бюджета Покровского муниципального образования на 2012 год

(рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма




1

2

3


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

570 450,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

302 000,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

302 000,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110

302 000,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000  1  01  02021  01  0000  110

302 000,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

214 200,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

35 400,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

35 400,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

178 800,00


Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  06  06010  00  0000  110

174 000,00


Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  06013  10  0000  110

174 000,00


Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  06  06020  00  0000  110

4 800,00


Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000  1  06  06023  10  0000  110

4 800,00


ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000

3 500,00


Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120

3 500,00


Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05010  00  0000  120

3 500,00


Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05013  10  0000  120

3 500,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

50 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

50 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

50 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

50 000,00


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  0000  000

750,00


Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06000  00  0000  430

750,00


Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

000  1  14  06013  10  0000  430

750,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

2 461 841,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

2 461 841,00


ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

1 187 141,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

1 187 141,00


Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

1 187 141,00


Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

662 000,00


Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

525 141,00


СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  02000  00  0000  151

1 215 000,00


Прочие субсидии

000  2  02  02999  00  0000  151

1 215 000,00


Прочие субсидии бюджетам поселений

000  2  02  02999  10  0000  151

1 215 000,00


Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

000  2  02  02999  10  0000  151

1 215 000,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

59 700,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

59 700,00


Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

59 700,00


ИТОГО ДОХОДОВ

3 032 291,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Покровского муниципального образования

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода доходов бюджета



код главного администратора доходов

код доходов бюджета


957

Администрация Покровского муниципального образования Зиминского района


957

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений


957

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений


957

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений


957

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений


957

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


957

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений


957

2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений


957

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете  Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Покровского муниципального образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджета

957

Администрация Покровского муниципального образования Зиминского района

957

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

957

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

957

01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

957

01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации

бюджетов Российской  Федерации на 2012 год

(рублей)

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма на год

Общегосударственные вопросы

01

00

1 232 563,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

344 251,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

832 492,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

50 000,00

Резервные фонды

01

11

5 820,00

Национальная оборона

02

00

59 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

59 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

92 335,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

12 500,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

79 835,00

Национальная экономика

04

00

48 510,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

48 510,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

48 010,00

Коммунальное хозяйство

05

02

1 000,00

Благоустройство

05

03

47 010,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 064 891,00

Культура

08

01

1 064 891,00

Социальная политика

10

00

130 984,00

Пенсионное обеспечение

10

01

130 984,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14

00

355 298,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

03

355 298,00

Всего

3 032 291,00

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2012 год

 

(рублей)

Наименование показателя

ППП

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма на год

Администрация Покровского МО

957

00

00

0000000

000

3 032 291,00

Общегосударственные вопросы

957

01

00

0000000

000

1 232 563,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

957

01

02

0000000

000

344 251,00

Глава муниципального образования

957

01

02

0020300

000

344 251,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

01

02

0020300

500

344 251,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

957

01

04

0000000

000

832 492,00

Центральный аппарат

957

01

04

0020400

000

832 492,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

01

04

0020400

500

832 492,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

957

01

07

0000000

000

50 000,00

Центральный аппарат

957

01

07

0020400

000

50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

01

07

0020400

500

50 000,00

Резервные фонды

957

01

11

0000000

000

5 820,00

Резервные фонды местных администраций

957

01

11

0700500

000

5 820,00

Прочие расходы

957

01

11

0700500

013

5 820,00

Национальная оборона

957

02

00

0000000

000

59 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

957

02

03

0000000

000

59 700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

957

02

03

0013600

000

59 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

02

03

0013600

500

59 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

957

03

00

0000000

000

92 335,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

957

03

09

0000000

000

12 500,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

957

03

09

2180100

000

12 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

03

09

2180100

500

12 500,00

Обеспечение пожарной безопасности

957

03

10

0000000

000

79 835,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

957

03

10

2479900

000

79 835,00

Выполнение функций казенными учреждениями

957

03

10

2479900

001

79 835,00

Национальная экономика

957

04

00

0000000

000

48 510,00

Другие вопросы в области национальной экономики

957

04

12

0000000

000

48 510,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

957

04

12

3380000

000

48 510,00

Выполнение функций государственными органами

957

04

12

3380000

012

48 510,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

957

05

00

0000000

000

48 010,00

Коммунальное хозяйство

957

05

02

0000000

000

1 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

957

05

02

3510500

000

1 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

05

02

3510500

500

1 000,00

Благоустройство

957

05

03

0000000

000

47 010,00

Уличное освещение

957

05

03

6000100

000

47 010,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

957

05

03

6000100

500

47 010,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

957

08

00

0000000

000

1 064 891,00

Культура

957

08

01

0000000

000

1 064 891,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

957

08

01

4409900

000

894 356,00

Выполнение функций казенными учреждениями

957

08

01

4409900

001

894 356,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

957

08

01

4429900

000

170 535,00

Выполнение функций казенными учреждениями

957

08

01

4429900

001

170 535,00

Социальная политика

957

10

00

0000000

000

130 984,00

Пенсионное обеспечение

957

10

01

0000000

000

130 984,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

957

10

01

4910100

000

130 984,00

Социальные выплаты

957

10

01

4910100

005

130 984,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

957

14

00

0000000

000

355 298,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

957

14

03

0000000

000

355 298,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

957

14

03

5210600

000

355 298,00

Иные межбюджетные трансферты

957

14

03

5210600

017

355 298,00

Всего

3 032 291,00

 

 

Приложение 6

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2012 год

Покровского муниципального образования

 

(тыс. рублей)

Наименование

Код

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-122

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

957 01 02 00 00 00 0000 000

0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

957 01 02 00 00 00 0000 710

0

Кредиты, полученные  в валюте Российской Федерации от кредитных организаций  бюджетами поселений

957 01 02 00 00 10 0000 710

0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

957 01 03 00 00 00 0000 000

-122

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

957 01 03 00 00 00 0000 800

-122

Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

957 01 03 00 00 10 0000 810

-122

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

122

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-3 032

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-3 032

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-3 032

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

3 154

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

3 154

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

3 154


Приложение 7

к Решению Думы Покровского

муниципального образования «О

бюджете Покровского

муниципального образования на 2012 год»

от 22 декабря 2011 года  № 118

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  Покровского муниципального образования на 2012 год

 

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем муниципального долга на 1 января 2012 года

Объем привлечения в 2012 году

Объем погашения в 2012 году

Курсовая разница

Верхний предел долга на 1 января 2013 года

Объем заимствований, всего

732,44

122,07

122,07

0,00

732,44

в том числе:

 

 

 

 

 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

 

 

 

 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

122,07

0,00

0,00

122,07

в том числе:

 

 

 

 

 

2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2012 г.

 

 

 

 

 

2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2012 году, сроком до года

 

 

 

 

 

2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2012 году, сроком до трех лет:

 

122,07

 

 

122,07

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

732,44

0,00

122,07

0,00

610,37

в валюте Российской Федерации

732,44

 

122,07

 

610,37

в иностранной валюте

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  Решению Думы Покровского муниципального образования

«О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год»

1.Субъект правотворческой инициативы:

Решение Думы Покровского муниципального образования «О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год» (далее – Решение) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Покровского муниципального образования главой муниципального образования.

2.Правовое основание принятия проекта закона:

Статья 30 Устава Покровского муниципального образования, статья 17 Положения «О бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании».

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Решение «О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год» (далее – местный бюджет) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования  Решения является утверждение параметров местного бюджета на 2012 год.

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует  принятие данного  правового акта.

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте Решения.

 

6. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов  местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного бюджета, а также параметры муниципального долга Покровского муниципального образования и структуры источников внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета на 2012 год.

 

Решение «О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании», а также в соответствии с принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Покровского муниципального образования на 2012 год.

При формировании местного бюджета учитывались следующие основные цели по обеспечению платежеспособности и сбалансированности  местного бюджета на 2012 год:

  1. Обеспечение сбалансированности  местного бюджета в среднесрочной перспективе, что означает формирование расходной части местного бюджета исходя из реальных доходных источников.
  2. Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются исполнение наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым расходным обязательствам местного бюджета.
  3. Недопущение необоснованной кредиторской задолженности.

Формирование основных параметров местного бюджета на 2012 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2012 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета на 2011 год, основные параметры  прогноза социально-экономического развития Покровского муниципального образования на 2012 год и на период до 2014 года.

Основные параметры местного бюджета на 2012 год сформированы в следующих объемах:

доходы 3 032 тыс. рублей;

расходы 3 032 тыс. рублей;

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2012 ГОД

 

При подготовке прогноза доходов на 2012 год учтены положения Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в части зачисления в бюджет средств от приносящей доход деятельности казенных учреждений), закона Иркутской области от 15.12. 2011 г. № 130-ОЗ  «Об областном бюджете на 2012 год» (в части распределения межбюджетных трансфертов), Решения Думы Зиминского района «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2012 год».

Прогноз доходов бюджета поселения на 2012 год осуществлен на основании прогноза социально-экономического развития Покровского муниципального образования на 2012-2014 год, с учетом оценки исполнения бюджета за 2011 год, а также информации главных администраторов доходов бюджета.

 

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития

Покровского муниципального образования

 

Показатель

Факт 2010 г.

Оценка 2011 года

Прогноз на 2012 год

Численность постоянного населения – всего, чел.

880

880

880

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, чел.

156

156

156

Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей

21 073

22 000

22 890

темп роста, %

113,5

104,4

104,0

 

Основные характеристики доходов бюджета Покровского муниципального образования (далее бюджет поселения) на 2012 год и поступлений в 2010-2011 гг. представлены в таблице 2.

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Основные показатели поступления доходов

бюджета поселения в 2010-2012 гг.

(тыс. рублей)

Показатель

Факт 2010 г.

Оценка 2011 г.

Темп роста, % (+ рост, - снижение)

Прогноз на 2012 г.

Темп роста, % (+ рост, - снижение)

Налоговые и неналоговые доходы

483

476

-1,4

570

19,7

Безвозмездные поступления, в т.ч.

2 491

5 606

125,1

2 462

-56,1

- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ)

2 293

2 591

13,0

2 402

-7,3

- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета

48

3 015

6181,3

60

-98,0

ИТОГО ДОХОДОВ

2 974

6 082

104,5

3 032

-50,1

 

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета поселения в 2011 году составит 6 082 тыс. рублей, что на 3 108 тыс. рублей (или на 104,5%) больше объема поступлений 2010 года.

В общем объеме доходов бюджета поселения доля налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составляет 8% и безвозмездных поступлений 92%.

Общий объем доходов бюджета поселения на 2012 год планируется в сумме 3 032 тыс. рублей, что на 3 050 тыс. рублей (или на 50,1%) ниже ожидаемых поступлений текущего финансового года.

В общем объеме доходов бюджета поселения доля налоговых и неналоговых доходов в 2012 году составит 19% и безвозмездных поступлений 81%.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений на 2012 году составляет 570 тыс. рублей, что на 94 тыс. рублей (или на 19,7%) больше ожидаемых поступлений текущего года.

Прогноз безвозмездных поступлений на 2012 год составляет 2 462 тыс. рублей, что на 3 144 тыс. рублей (или на 56,1%) ниже ожидаемых поступлений текущего года.

Основные показатели исполнения бюджета поселения по видам доходов в 2010-2011 годах и прогноз поступлений на 2012 год представлены в таблицах 3 и 4.

Параметры бюджета поселения на 2011 год содержат оценку поступлений по состоянию на 01.10.2011 год.

 

Таблица 3. Доходы бюджета поселения 2010-2012 гг.

(тыс. рублей)

Показатель

2010 г. исполнение

2011 г. ожидаемое

Темп роста, % (+ рост, - снижение)

2012,     прогноз

Темп роста, % (+ рост, - снижение)

ДОХОДЫ

2 974

6 082

104,5

3 032

-50,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

483

476

-1,6

570

19,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

462

457

-1,3

516

12,9

Налог на доходы физических лиц

262

285

8,8

302

6,0

Налог на имущество физических лиц

35

5

-85,3

35

600,0

Земельный налог

165

166

0,5

179

7,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21

19

-8,5

54

184,2

Доходы от использования имущества

8

10

26,2

3

-70,0

- арендная плата за земельные участки

8

10

26,2

3

-70,0

Доходы от оказания платных услуг

12

0

-100,0

50


Доходы от продажи имущества

1

1

-30,3

1

0,0

- продажа земельных участков

1

1

-30,3

1

0,0

Прочие неналоговые доходы

0

8



-100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 490

5 607

125,1

2 462

-56,1

Дотации

1 171

1 286

9,9

1 187

-7,7

Субсидии

1 122

3 125

178,5

1 215

-61,1

Субвенции

48

57

19,2

60

5,3

Иные межбюджетные трансферты

0

1 138


0

-100,0

Прочие безвозмездные поступления

150

0

-100,0

0


 

 

Таблица 4. Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ

в 2011-2012 гг.

(тыс. рублей)

Наименование поступлений

Ожидаемое  2011 г.

Прогноз на 2012 г.

Темп роста, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов

5 607

2 462

-56,1

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

3 896

1 937

-50,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

713

662

-7,2

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных, казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

1 068

1 215

13,8

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2013 годы

2 057

 

-100,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

57

60

5,3

Межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года

1


-100,0

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1 710

525

-69,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

573

525

-8,4

Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами

187


-100,0

Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов

50


-100,0

Межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Зиминского района, связанных с реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2013 год

900


-100,0

 

 

 

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2012 ГОД

 

При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:

1. Проектировки расходов  местного бюджета на 2012 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области с учетом разграничения расходных полномочий.

2. Планирование расходов произведено в соответствии с Методическими материалами по формированию расходов  планирования бюджетных ассигнований бюджетов Зиминского районного муниципального образования и входящих в его состав поселений на 2012 год и плановый период до 2014 года, утвержденными приказом финансового управления от 24.06.2011 № 19, при этом учтено следующее:

1) заработная плата предусмотрена на уровне бюджетных ассигнований 2011 года;

2) снижение по страховым взносам во внебюджетные фонды до 30,2 %;

3) расходы по коммунальным услугам предусмотрены на уровне бюджетных ассигнований 2011 года с учетом  индексации на 9,3 %, в соответствии с прогнозом службы по тарифам Иркутской области;

2. При формировании  расходной части местного бюджета учитывался необходимый комплекс мер по оптимизации расходов и повышению сбалансированности и платежеспособности  местного бюджета.

3. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с  областным законом «Об областном бюджете на 2012 год».

Бюджетные ассигнования на реализацию расходных обязательств Покровского муниципального образования в 2012 году запланированы в сумме 3 032 тыс. рублей, в том числе:

- расходы за счет целевых средств федерального бюджета в сумме 57 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты району  в сумме  355 тыс. рублей;

- иные расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, проведение мероприятий, реализацию иных расходных обязательств в сумме 2  620 тыс. рублей.

 

Раздел  01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расходы на обслуживание государственного долга и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет 1233 тыс. рублей.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы в сумме 344 тыс. рублей на содержание главы Покровского муниципального образования.

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы в сумме 833 тыс. рублей на обеспечение деятельности органов местного самоуправления администрации Покровского муниципального образования.

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы в сумме 50 тыс. рублей.

По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 6 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Планируемые расходы местного бюджета на 2012 год на проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки экономики предусмотрены в сумме 60 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы в сумме 60 тыс. рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По указанному разделу расходы предусмотрены  в сумме 92 тыс. рублей.

По подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы в сумме 12 тыс. рублей.

По подразделу 10  «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены расходы в сумме 80 тыс. рублей.

 

Раздел  04 «Национальная экономика»

По указанному разделу расходы предусмотрены  в сумме  48 тыс. рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы в сумме 48 тыс. рублей

Раздел  05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По указанному разделу расходы предусмотрены расходы в сумме  48  тыс. рублей.

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 1 тыс. рублей

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены расходы в сумме 47 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Расходы  по данному разделу предусмотрены в сумме 1 065 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Культура» на содержание местных учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 065 тыс. рублей.

 

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу предусмотрены в сумме 131 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 131 тыс. рублей.

 

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований общего характера»

Общий объем расходов по разделу  355 тыс. рублей.

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»

По подразделу предусмотрены субвенции в сумме 355 тыс. рублей.

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

 

Исходя из доходов и расходов  местного бюджета дефицит составит 0 тыс. рублей.

Предусмотрены следующие источники финансирования дефицита местного бюджета:

- погашение по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, составит 122  тыс. рублей.

- предельный объем муниципального долга Покровского муниципального образования запланирован в объеме  570 тыс. рублей.

- верхний предел муниципального долга Покровского муниципального образования на 1 января 2013 года составит 610 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий Покровского муниципального образования в 2012 году не планируется.

 

 

Глава муниципального образования

В.А. Бухталкин

 
Яндекс.Погода
Баннер
Главная Сельские поселения Покровское МО Покровское МО Общая информация Решение Думы №118 от 22 декабря 2011 О бюджете Покровского муниципального образования на 2012 год

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер