ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
РЕШЕНИЕ № 59 от «26» октября 2018 года О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новол мун образ на 2018 год и план период 2019 и 2020 годов
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Среда, 01 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Главная Сельские поселения Новолетниковское МО Решения думы РЕШЕНИЕ № 59 от «26» октября 2018 года О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новол мун образ на 2018 год и план период 2019 и 2020 годов

РЕШЕНИЕ № 59 от «26» октября 2018 года О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новол мун образ на 2018 год и план период 2019 и 2020 годов

Печать

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Новолетниковское муниципальное образование

 

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «26» октября 2018 года                 № 59                     с. Новолетники

 

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Новолетниковского муниципального

образования от 21 декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»

 

 

Рассмотрев представленный администрацией Новолетниковского муниципального образования проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»,         Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 281 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

 

  1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 738 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 840 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 331 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 5 209 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме 300 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 285 тыс. рублей.

размер дефицита бюджета в сумме 547 тыс. рублей или 60,9 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2018 года составила 547 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2018 год в сумме 124 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 70 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 70 тыс. рублей.»;

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2018 год в размере  898 тыс. рублей;

на 2019 год в размере  944 тыс. рублей;

на 2020 год в размере  961 тыс. рублей.»

1.4. Приложения  1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

 

 

 

 

И.о. Главы Новолетниковского

муниципального образования                                                                                  Т.А. Крюкова

 

 

Председатель Думы Новолетниковского

муниципального образования                                                                                  Т.А. Крюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 октября 2018  года № 59

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

 

Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального

образования на 2018 год

 

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

897 600,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

293 100,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

293 100,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

293 100,00


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

411 500,00


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

411 500,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

167 100,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

1 600,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

275 300,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-32 500,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

180 000,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

50 000,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

50 000,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

130 000,00


Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

80 000,00


Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

80 000,00


Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

50 000,00


Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

50 000,00


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

0,00


Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

0,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

13 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

13 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

13 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

13 000,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

5 839 846,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

5 539 846,00


ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  10000  00  0000  151

4 796 566,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  00  0000  151

4 796 566,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

4 796 566,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  15001  10  0000  151

119 300,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

4 677 266,00


СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  20000  00  0000  151

137 000,00


Прочие субсидии

000  2  02  29999  00  0000  151

137 000,00


Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000  2  02  29999  10  0000  151

137 000,00


Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

000  2  02  29999  10  0000  151

137 000,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  30000  00  0000  151

74 400,00


Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  00  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  10  0000  151

700,00


Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  30024  10  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  00  0000  151

73 700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  151

73 700,00


ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  40000  00  0000  151

531 880,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000  2  02  49999  00  0000  151

531 880,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

531 880,00


Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

531 880,00


ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  07  00000  00  0000  180

300 000,00


Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

000  2  07  05000  10  0000  180

300 000,00


Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

000  2  07  05030  10  0000  180

300 000,00


ИТОГО ДОХОДОВ

6 737 446,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 октября 2018  года № 59

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2018 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

3 045 661,18

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

559 562,28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2 483 098,90

Резервные фонды

01

11

3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

73 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

73 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

20 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

20 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

942 380,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

942 380,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

289 762,29

Коммунальное хозяйство

05

02

278 368,34

Благоустройство

05

03

11 393,95

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 529 851,18

Культура

08

01

2 529 851,18

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

123 771,86

Пенсионное обеспечение

10

01

123 771,86

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

259 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

259 658,00

Всего

 

 

 

 

 


7 284 884,55










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 октября 2018  года № 59

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

7 284 884,55

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

3 116 361,18

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

559 562,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

559 562,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

559 562,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

559 562,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

559 562,28

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

2 482 398,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

2 040 704,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

2 040 704,48

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

2 040 704,48

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

2 040 704,48

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

441 694,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

14 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

14 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

425 698,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

425 698,42

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

425 698,42

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

1 596,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

1 596,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

1 596,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

73 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

71 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

71 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

71 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

2 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

2 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

2 529 851,18

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

1 773 000,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

1 773 000,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

1 773 000,23

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

1 773 000,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

756 850,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

755 850,95

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

755 850,95

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

755 850,95

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

1 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

1 000,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

1 000,00

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

1 638 672,19

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

259 658,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

259 658,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

259 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

259 658,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

942 380,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

942 380,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

942 380,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

942 380,04

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

151 378,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

151 378,29

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

151 378,29

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

139 984,34

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

11 393,95

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

123 771,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

123 771,86

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

123 771,86

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

123 771,86

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

20 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

20 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

20 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

20 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

138 384,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

138 384,00

Коммунальное хозяйство

99.3.00.S2370

200

05 02

138 384,00

Всего

 

 

 

7 284 884,55

 

 

 

 

Приложение 9

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 октября 2018  года № 59

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

 

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Новолетниковского МО

956

00 00

00.0.00.00000

000

7 284 884,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

01 00

00.0.00.00000

000

3 045 661,18

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

956

01 02

00.0.00.00000

000

559 562,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.00.00000

000

559 562,28

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.01.00000

000

559 562,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 02

99.1.01.80001

000

559 562,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 02

99.1.01.80001

100

559 562,28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

01 04

00.0.00.00000

000

2 483 098,90

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 04

99.1.00.00000

000

2 483 098,90

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 04

99.1.04.00000

000

2 482 398,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80001

000

2 040 704,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80001

100

2 040 704,48

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80002

000

441 694,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80002

100

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.04.80002

200

425 698,42

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.1.04.80002

800

1 596,00

Осуществление областных государственных полномочий

956

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Резервные фонды

956

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 11

99.3.00.80010

800

3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

956

02 00

00.0.00.00000

000

73 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

956

02 03

00.0.00.00000

000

73 700,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

02 03

99.1.00.00000

000

73 700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

956

02 03

99.1.06.00000

000

73 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

02 03

99.1.06.51180

100

71 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

02 03

99.1.06.51180

200

2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

03 00

00.0.00.00000

000

20 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

03 09

00.0.00.00000

000

20 100,00

Прочие непрограммные расходы

956

03 09

99.3.00.00000

000

20 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

956

03 09

99.3.00.80016

000

20 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 09

99.3.00.80016

200

20 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

04 00

00.0.00.00000

000

942 380,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

956

04 09

00.0.00.00000

000

942 380,04

Прочие непрограммные расходы

956

04 09

99.3.00.00000

000

942 380,04

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

956

04 09

99.3.00.80011

000

942 380,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

04 09

99.3.00.80011

200

942 380,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

05 00

00.0.00.00000

000

289 762,29

Коммунальное хозяйство

956

05 02

00.0.00.00000

000

278 368,34

Прочие непрограммные расходы

956

05 02

99.3.00.00000

000

278 368,34

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 02

99.3.00.80012

000

139 984,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.80012

200

139 984,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.S2370

200

138 384,00

Благоустройство

956

05 03

00.0.00.00000

000

11 393,95

Прочие непрограммные расходы

956

05 03

99.3.00.00000

000

11 393,95

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 03

99.3.00.80012

000

11 393,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 03

99.3.00.80012

200

11 393,95

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

08 00

00.0.00.00000

000

2 529 851,18

Культура

956

08 01

00.0.00.00000

000

2 529 851,18

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

956

08 01

99.2.00.00000

000

2 529 851,18

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80004

000

1 773 000,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

08 01

99.2.00.80004

100

1 773 000,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80005

000

756 850,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80005

200

755 850,95

Иные бюджетные ассигнования

956

08 01

99.2.00.80005

800

1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

956

10 00

00.0.00.00000

000

123 771,86

Пенсионное обеспечение

956

10 01

00.0.00.00000

000

123 771,86

Прочие непрограммные расходы

956

10 01

99.3.00.00000

000

123 771,86

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

956

10 01

99.3.00.80013

000

123 771,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

10 01

99.3.00.80013

300

123 771,86

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

956

14 00

00.0.00.00000

000

259 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

956

14 03

00.0.00.00000

000

259 658,00

Прочие непрограммные расходы

956

14 03

99.3.00.00000

000

259 658,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

956

14 03

99.3.00.80009

000

259 658,00

Межбюджетные трансферты

956

14 03

99.3.00.80009

500

259 658,00

Итого:





7 284 884,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 октября 2018  года № 59

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

 

 

рублей

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

547 438,55

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

547 438,55

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 6 737 446,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 6 737 446,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 6 737 446,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 6 737 446,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

7 284 884,55

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

7 284 884,55

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

7 284 884,55

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

7 284 884,55

 

 
Яндекс.Погода
Баннер
Главная Сельские поселения Новолетниковское МО Решения думы РЕШЕНИЕ № 59 от «26» октября 2018 года О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новол мун образ на 2018 год и план период 2019 и 2020 годов

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер