"Информационный вестник" № 2(63) от 31.01.2017 г.

Печать

 


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ФИЛИППОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Информационный вестник»

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования  и иной официальной информации

31.01.2017г № 2(63)                с.Филипповск

 

 

 


 

 

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Филипповское муниципальное образование

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от  31.01.2017 г.                № 130                  с. Филипповск

 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Рассмотрев представленный главой Филипповского муниципального образования проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129 «О бюджете Филипповского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 21.12.2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 21.12.2016 года №192 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Филипповского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Филипповского муниципального образования от 26 мая 2016 года № 115, Дума Филипповского муниципального образования

РЕШИЛА:

Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года №129 «О бюджете Филипповского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Филипповского муниципального

образования (далее – местный бюджет) на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 623 тыс. рублей, в том числе из них безвозмездные поступления в сумме 2 919 тыс. рублей; из них из областного бюджета в сумме 312 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 2 607 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 840 тыс. рублей.

размер дефицита  бюджета в сумме 217 тыс. рублей или 30,8 % от  утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Филипповского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Филипповского муниципального образования, которая по состоянию на 1 января 2017 года составила 217 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».

1.2   Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования:

на 2017 год в сумме 640 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 427 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 480 тыс. рублей».

1.3. Приложения 1-3, 5-10, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник».

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

Глава Филипповского  муниципального образования                                                                                А.А. Федосеев

 

Приложение 1

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Прогнозируемые доходы бюджета Филипповского муниципального образования на 2017 год

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

703 900,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

132 500,00

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

132 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

130 800,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110

1 600,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

100,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

433 400,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

433 400,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

147 400,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

4 300,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

303 400,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-21 700,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

20 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

20 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03010  01  0000  110

20 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

90 000,00

Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

40 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

40 000,00

Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

50 000,00

Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

10 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

10 000,00

Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

40 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

40 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

2 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

2 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

26 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

26 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

26 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

26 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

2 918 904,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

2 918 904,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  10000  00  0000  151

2 640 198,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  00  0000  151

2 640 198,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

2 640 198,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  15001  10  0000  151

242 100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

2 398 098,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  30000  00  0000  151

70 100,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  00  0000  151

700,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  10  0000  151

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  30024  10  0000  151

700,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  00  0000  151

69 400,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  151

69 400,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  40000  00  0000  151

208 606,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000  2  02  49999  00  0000  151

208 606,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

208 606,00

Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

208 606,00

ИТОГО ДОХОДОВ

3 622 804,00

 

Приложение 2

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Прогнозируемые доходы бюджета Филипповского муниципального

образования на плановый период 2018 и 2019 годов

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

2018 год

2019 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

702 400,00

761 700,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

137 800,00

143 400,00

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

137 800,00

143 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

136 000,00

141 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110

1 700,00

1 800,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

100,00

100,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

426 600,00

480 300,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

426 600,00

480 300,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

145 000,00

163 300,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

4 300,00

4 800,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

298 600,00

336 200,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-21 300,00

-24 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

20 000,00

20 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

20 000,00

20 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03010  01  0000  110

20 000,00

20 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

90 000,00

90 000,00

Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

40 000,00

40 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

40 000,00

40 000,00

Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

50 000,00

50 000,00

Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

10 000,00

10 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

10 000,00

10 000,00

Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

40 000,00

40 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

40 000,00

40 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

2 000,00

2 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

2 000,00

2 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

26 000,00

26 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

26 000,00

26 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

26 000,00

26 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

26 000,00

26 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

2 414 208,00

2 408 816,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

2 414 208,00

2 408 816,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  10000  00  0000  151

2 132 282,00

2 121 817,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  00  0000  151

2 132 282,00

2 121 817,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

2 132 282,00

2 121 817,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  15001  10  0000  151

205 000,00

210 200,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151

1 927 282,00

1 911 617,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  30000  00  0000  151

70 000,00

70 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  00  0000  151

600,00

600,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  10  0000  151

600,00

600,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  30024  10  0000  151

600,00

600,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  00  0000  151

69 400,00

69 400,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  151

69 400,00

69 400,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  40000  00  0000  151

211 926,00

216 999,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000  2  02  49999  00  0000  151

211 926,00

216 999,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

211 926,00

216 999,00

Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  151

211 926,00

216 999,00

ИТОГО ДОХОДОВ

3 116 608,00

3 170 516,00

 

Приложение 3

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Филипповского муниципального образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода доходов бюджета

код главного администратора доходов

код доходов бюджета

960

Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района

960

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

960

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

960

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

960

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

960

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

960

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

960

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

960

1 14  06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

960

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

960

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

960

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

960

2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

960

2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

960

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

960

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

960

2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

960

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

960

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

960

2 19 60010 10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 5

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2017 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

1 071 686,24

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

268 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

724 699,24

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

76 987,00

Резервные фонды

01

11

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

69 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

19 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

640 125,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

640 125,82

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

40 096,00

Коммунальное хозяйство

05

02

40 096,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 538 100,90

Культура

08

01

1 538 100,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

411 107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

411 107,00

Всего:

 

 

 

 

 

3 839 515,96

 

Приложение 6

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

2018 год

2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

898 099,24

869 528,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

195 000,00

195 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

701 099,24

672 528,25

Резервные фонды

01

11

2 000,00

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

69 400,00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

69 400,00

69 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

19 000,00

19 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

19 000,00

19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

426 600,00

480 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

426 600,00

480 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 166 236,76

1 116 154,75

Культура

08

01

1 166 236,76

1 116 154,75

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

50 000,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

50 000,00

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

411 107,00

411 107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

411 107,00

411 107,00

Всего:

 

 

 

 

 

3 040 443,00

3 015 490,00

 

Приложение 7

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы»

71.0.00.00000

000

00 00

240 000,00

Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием»

71.0.01.00000

000

00 00

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

71.0.01.89998

000

00 00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71.0.01.89998

200

00 00

100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

71.0.01.89998

200

08 00

100 000,00

Культура

71.0.01.89998

200

08 01

100 000,00

Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск»

71.0.04.00000

000

00 00

140 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

71.0.04.89998

000

00 00

140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71.0.04.89998

200

00 00

140 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

71.0.04.89998

200

08 00

140 000,00

Культура

71.0.04.89998

200

08 01

140 000,00

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

3 599 515,96

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

1 139 086,24

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

268 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

268 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

268 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

268 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

268 000,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

800 986,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

509 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

509 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

509 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

509 500,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

291 486,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

287 172,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

287 172,24

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

210 185,24

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99.1.04.80002

200

01 07

76 987,00

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

4 314,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

4 314,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

4 314,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

66 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

66 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

3 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

3 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

1 298 100,90

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

985 162,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

985 162,75

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

985 162,75

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

985 162,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

312 938,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

312 938,15

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

312 938,15

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

312 938,15

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

1 162 328,82

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

411 107,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

411 107,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

411 107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

411 107,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

640 125,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

640 125,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

640 125,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

640 125,82

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

40 096,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

40 096,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

40 096,00

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

40 096,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

50 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

19 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

19 000,00

Всего:

 

 

 

3 839 515,96

 

Приложение 8

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы»

71.0.00.00000

000

00 00

240 000,00

240 000,00

Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием»

71.0.01.00000

000

00 00

100 000,00

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

71.0.01.89998

000

00 00

100 000,00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71.0.01.89998

200

00 00

100 000,00

100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

71.0.01.89998

200

08 00

100 000,00

100 000,00

Культура

71.0.01.89998

200

08 01

100 000,00

100 000,00

Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск»

71.0.04.00000

000

00 00

140 000,00

140 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

71.0.04.89998

000

00 00

140 000,00

140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71.0.04.89998

200

00 00

140 000,00

140 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

71.0.04.89998

200

08 00

140 000,00

140 000,00

Культура

71.0.04.89998

200

08 01

140 000,00

140 000,00

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

2 800 443,00

2 775 490,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

965 499,24

936 928,25

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

195 000,00

195 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

195 000,00

195 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

195 000,00

195 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

195 000,00

195 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

195 000,00

195 000,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

700 499,24

671 928,25

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

509 500,00

480 929,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

509 500,00

480 929,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

509 500,00

480 929,01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

509 500,00

480 929,01

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

190 999,24

190 999,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

186 685,24

186 685,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

186 685,24

186 685,24

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

186 685,24

186 685,24

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

4 314,00

4 314,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

4 314,00

4 314,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

4 314,00

4 314,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

600,00

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

600,00

600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

600,00

600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

600,00

600,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

69 400,00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

66 100,00

66 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

66 100,00

66 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

66 100,00

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

3 300,00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

3 300,00

3 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

3 300,00

3 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

926 236,76

876 154,75

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

675 333,26

666 530,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

675 333,26

666 530,25

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

675 333,26

666 530,25

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

675 333,26

666 530,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

250 903,50

209 624,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

250 903,50

209 624,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

250 903,50

209 624,50

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

250 903,50

209 624,50

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

908 707,00

962 407,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

411 107,00

411 107,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

411 107,00

411 107,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

411 107,00

411 107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

411 107,00

411 107,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

426 600,00

480 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

426 600,00

480 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

426 600,00

480 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

426 600,00

480 300,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

50 000,00

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

50 000,00

50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

50 000,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

50 000,00

50 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

19 000,00

19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

19 000,00

19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

19 000,00

19 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

19 000,00

19 000,00

Всего:

 

 

 

3 040 443,00

3 015 490,00

 

Приложение 9

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Филиповского МО

960

00 00

00.0.00.00000

000

3 839 515,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

960

01 00

00.0.00.00000

000

1 071 686,24

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

960

01 02

00.0.00.00000

000

268 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

01 02

99.1.00.00000

000

268 000,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

960

01 02

99.1.01.00000

000

268 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

960

01 02

99.1.01.80001

000

268 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 02

99.1.01.80001

100

268 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

960

01 04

00.0.00.00000

000

724 699,24

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

01 04

99.1.00.00000

000

724 699,24

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

960

01 04

99.1.04.00000

000

723 999,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

960

01 04

99.1.04.80001

000

509 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 04

99.1.04.80001

100

509 500,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

960

01 04

99.1.04.80002

000

214 499,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 04

99.1.04.80002

200

210 185,24

Иные бюджетные ассигнования

960

01 04

99.1.04.80002

800

4 314,00

Осуществление областных государственных полномочий

960

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

960

01 07

00.0.00.00000

000

76 987,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

01 07

99.1.00.00000

000

76 987,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

960

01 07

99.1.04.00000

000

76 987,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

960

01 07

99.1.04.80002

000

76 987,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 07

99.1.04.80002

200

76 987,00

Резервные фонды

960

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

960

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

960

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

960

02 00

00.0.00.00000

000

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

960

02 03

00.0.00.00000

000

69 400,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

02 03

99.1.00.00000

000

69 400,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

960

02 03

99.1.06.00000

000

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

02 03

99.1.06.51180

100

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

02 03

99.1.06.51180

200

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

960

03 00

00.0.00.00000

000

19 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

960

03 09

00.0.00.00000

000

19 000,00

Прочие непрограммные расходы

960

03 09

99.3.00.00000

000

19 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

960

03 09

99.3.00.80016

000

19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

03 09

99.3.00.80016

200

19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

960

04 00

00.0.00.00000

000

640 125,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

960

04 09

00.0.00.00000

000

640 125,82

Прочие непрограммные расходы

960

04 09

99.3.00.00000

000

640 125,82

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

960

04 09

99.3.00.80011

000

640 125,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

04 09

99.3.00.80011

200

640 125,82

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

960

05 00

00.0.00.00000

000

40 096,00

Коммунальное хозяйство

960

05 02

00.0.00.00000

000

40 096,00

Прочие непрограммные расходы

960

05 02

99.3.00.00000

000

40 096,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

960

05 02

99.3.00.80012

000

40 096,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

05 02

99.3.00.80012

200

40 096,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

960

08 00

00.0.00.00000

000

1 538 100,90

Культура

960

08 01

00.0.00.00000

000

1 538 100,90

Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием»

960

08 01

71.0.01.00000

000

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

960

08 01

71.0.01.89998

000

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

71.0.01.89998

200

100 000,00

Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск»

960

08 01

71.0.04.00000

000

140 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

960

08 01

71.0.04.89998

000

140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

71.0.04.89998

200

140 000,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

960

08 01

99.2.00.00000

000

1 298 100,90

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

960

08 01

99.2.00.80004

000

985 162,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

08 01

99.2.00.80004

100

985 162,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

960

08 01

99.2.00.80005

000

312 938,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

99.2.00.80005

200

312 938,15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

960

10 00

00.0.00.00000

000

50 000,00

Пенсионное обеспечение

960

10 01

00.0.00.00000

000

50 000,00

Прочие непрограммные расходы

960

10 01

99.3.00.00000

000

50 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

960

10 01

99.3.00.80013

000

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

960

10 01

99.3.00.80013

300

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

960

14 00

00.0.00.00000

000

411 107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

960

14 03

00.0.00.00000

000

411 107,00

Прочие непрограммные расходы

960

14 03

99.3.00.00000

000

411 107,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

960

14 03

99.3.00.80009

000

411 107,00

Межбюджетные трансферты

960

14 03

99.3.00.80009

500

411 107,00

Всего:

3 839 515,96

Приложение 10

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

2018 год

2019 год

Администрация Филиповского МО

960

00 00

00.0.00.00000

000

3 040 443,00

3 015 490,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

960

01 00

00.0.00.00000

000

898 099,24

869 528,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

960

01 02

00.0.00.00000

000

195 000,00

195 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

01 02

99.1.00.00000

000

195 000,00

195 000,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

960

01 02

99.1.01.00000

000

195 000,00

195 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

960

01 02

99.1.01.80001

000

195 000,00

195 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 02

99.1.01.80001

100

195 000,00

195 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

960

01 04

00.0.00.00000

000

701 099,24

672 528,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

01 04

99.1.00.00000

000

701 099,24

672 528,25

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

960

01 04

99.1.04.00000

000

700 499,24

671 928,25

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

960

01 04

99.1.04.80001

000

509 500,00

480 929,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 04

99.1.04.80001

100

509 500,00

480 929,01

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

960

01 04

99.1.04.80002

000

190 999,24

190 999,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 04

99.1.04.80002

200

186 685,24

186 685,24

Иные бюджетные ассигнования

960

01 04

99.1.04.80002

800

4 314,00

4 314,00

Осуществление областных государственных полномочий

960

01 04

99.1.05.00000

000

600,00

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 04

99.1.05.73150

200

600,00

600,00

Резервные фонды

960

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

960

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

960

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

960

02 00

00.0.00.00000

000

69 400,00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

960

02 03

00.0.00.00000

000

69 400,00

69 400,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

960

02 03

99.1.00.00000

000

69 400,00

69 400,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

960

02 03

99.1.06.00000

000

69 400,00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

02 03

99.1.06.51180

100

66 100,00

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

02 03

99.1.06.51180

200

3 300,00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

960

03 00

00.0.00.00000

000

19 000,00

19 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

960

03 09

00.0.00.00000

000

19 000,00

19 000,00

Прочие непрограммные расходы

960

03 09

99.3.00.00000

000

19 000,00

19 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

960

03 09

99.3.00.80016

000

19 000,00

19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

03 09

99.3.00.80016

200

19 000,00

19 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

960

04 00

00.0.00.00000

000

426 600,00

480 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

960

04 09

00.0.00.00000

000

426 600,00

480 300,00

Прочие непрограммные расходы

960

04 09

99.3.00.00000

000

426 600,00

480 300,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

960

04 09

99.3.00.80011

000

426 600,00

480 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

04 09

99.3.00.80011

200

426 600,00

480 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

960

08 00

00.0.00.00000

000

1 166 236,76

1 116 154,75

Культура

960

08 01

00.0.00.00000

000

1 166 236,76

1 116 154,75

Основное мероприятие «Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием»

960

08 01

71.0.01.00000

000

100 000,00

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

960

08 01

71.0.01.89998

000

100 000,00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

71.0.01.89998

200

100 000,00

100 000,00

Основное мероприятие «Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск»

960

08 01

71.0.04.00000

000

140 000,00

140 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

960

08 01

71.0.04.89998

000

140 000,00

140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

71.0.04.89998

200

140 000,00

140 000,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

960

08 01

99.2.00.00000

000

926 236,76

876 154,75

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

960

08 01

99.2.00.80004

000

675 333,26

666 530,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

08 01

99.2.00.80004

100

675 333,26

666 530,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

960

08 01

99.2.00.80005

000

250 903,50

209 624,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

08 01

99.2.00.80005

200

250 903,50

209 624,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

960

10 00

00.0.00.00000

000

50 000,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

960

10 01

00.0.00.00000

000

50 000,00

50 000,00

Прочие непрограммные расходы

960

10 01

99.3.00.00000

000

50 000,00

50 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

960

10 01

99.3.00.80013

000

50 000,00

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

960

10 01

99.3.00.80013

300

50 000,00

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

960

14 00

00.0.00.00000

000

411 107,00

411 107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

960

14 03

00.0.00.00000

000

411 107,00

411 107,00

Прочие непрограммные расходы

960

14 03

99.3.00.00000

000

411 107,00

411 107,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

960

14 03

99.3.00.80009

000

411 107,00

411 107,00

Межбюджетные трансферты

960

14 03

99.3.00.80009

500

411 107,00

411 107,00

Всего:

3 040 443,00

3 015 490,00

 

Приложение 13

к решению Думы Филипповского муниципального  образования от 18 января 2017 года № 130

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Филипповского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 129

«О бюджете Филипповского муниципального образования  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

216 711,96

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

960 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  сельских поселений в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

960 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

216 711,96

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 3 622 804,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 3 622 804,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 3 622 804,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 3 622 804,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

3 839 515,96

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

3 839 515,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

3 839 515,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000  610

3 839 515,96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от  30.01.2017г           с. Филипповск               № 3

 

О создании муниципального казенного учреждения   «Служба коммунального хозяйства Филипповского  муниципального образования»

 

В соответствии со ст.ст.50,50.1,52 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.14,п.3, 4,1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.9.1 Федерального закона от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,ст.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Филипповского муниципального образования Зиминского района, постановлением главы администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района от  30.11.2010 года 25/ №  «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Филипповского муниципального образования», постановлением главы администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района от11.11.2010года   № 22/ «Об утверждении Порядка утверждения Уставов муниципальных учреждений  Филипповского муниципального  образования и внесении в них изменений»,администрация Филипповского муниципального образования

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Создать  муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования».

2.Утвердить Устав  муниципального  казенного  учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования».

3.Установить  место нахождения муниципального казенного учреждения  «Службы  коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования»: 665352,Иркутская область, Зиминский район, с.Филипповск, ул.Новокшонова, 30-2.

4.Функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» в соответствии с постановлением главы администрации Филипповского муниципального образования от  30.11.2010 года № 25/ «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Филипповского муниципального образования», осуществляет администрация Филипповского муниципального образования.

5.Специалисту администрации Снежко Т.И. подготовить перечень предполагаемого к передаче в оперативное управление муниципального  казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО», имущества, с дальнейшим его закреплением, в срок  до  10.02.2017года.

6.Назначить директором  муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО»   Анищенко Елену Александровну со дня регистрации учреждения и заключить с ним трудовой договор.

7.Уполномочить  Анищенко Елену Александровну   выступить заявителем при государственной регистрации учреждения и представлении необходимых документов в регистрирующий орган.

8.Определить предельную штатную численность  муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» в количестве  7  человек.

9.Предусмотреть в бюджете Филипповского муниципального образования расходы, связанные с созданием и функционированием муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО».

10.Специалисту администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района Снежко Т.И.:

10.1.Разработать смету расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» в срок до 15.02.2017 года.

10.2.Разработать проект штатного расписания муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского муниципального образования» в срок до 15.02.2017 года.

10.3.Разработать Положение об оплате труда директора и работников муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО».

11.Специалисту администрации Коробейниковой Л.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования  «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Зиминского районного муниципального образования в разделе  «Сельские поселения».

12.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации                                               А.А.Федосеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2017 г       с. Филипповск        №4

О внесении изменений  в постановление администрации  Филипповского муниципального образования №85/ от 05.12.2016г «Об  установлении стоимости услуг  по погребению, оказываемых  специализированной  службой по вопросам  похоронного дела»

Руководствуясь  ст.ст.14,17 Федерального закона  от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",  ст. ст.  23, 46 Устава Филипповского  муниципального образования, администрация  Филипповского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в   постановление администрации Филипповского муниципального образования №85/ от  05.12.2016г « Об  установлении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам  похоронного дела».

2.Приложения 1 и  2 изложить в новой редакции.

3.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике», периодическом издании Филипповского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации  Филипповского  МО                                           А.А.Федосеев

Приложение №1

к постановлению                                         администрации  Филипповского МО № 4  от  30.01.2017г

Стоимость

гарантированного перечня услуг по погребению на территории Филипповского  муниципального образования, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение

№ п/п

Перечень услуг

Стоимость (руб.)

1.

Оформление документов необходимых для погребения

192,06

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1304,46

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

1184,45

4.

Погребение

3993,73

 

Стоимость услуг, всего

6674,7

 

Глава   администрации Филипповского  МО                                                      А.А.Федосеев

Приложение №2

к постановлению    администрации  Филипповского МО №4  от 30.01.2017г

 

Стоимость

услуг по  погребению на территории  Филипповского   муниципального образования, оказываемых  специализированной службой по вопросам похоронного дела при захоронении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших личность которых не установлена  органами внутренних дел в определенные  законодательством Российской Федерации сроки

 

№п/п

Перечень услуг

Стоимость (руб.)

1.

Оформление документов необходимых для погребения

219,53

2.

Облачение тела

257,46

3.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1304,45

4.

Перевозка тела умершего на кладбище

1184,46

5.

Погребение (с учетом стоимости могилы)

3708,8

 

Стоимость услуг всего:

6674,7

 

Глава  администрации Филипповского МО                                                      А.А.Федосеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» января 2017 год                      с. Филипповск                           № 5

 

Об утверждении бюджетного прогноза Филипповского муниципального образования на долгосрочный период до 2022 года

 

В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением администрации Филипповского муниципального образования Зиминского района от 30.11.2016 года № 84 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Филипповского муниципального образования на долгосрочный период», Положением о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Филипповского муниципального образования от 26.05.2016 года № 115, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Филипповского муниципального образования на долгосрочный период до 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

Глава Филипповского муниципального образования                                                   А.А. Федосеев

Приложение

к постановлению администрации  Филипповского МО  от 30.01.2017г №5

Бюджетный прогноз Филипповского муниципального образования

на долгосрочный период до 2022 года

 

Введение

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является одним из основных механизмов повышения качества управления финансами и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета.

Бюджетный прогноз Филипповского муниципального образования на долгосрочный период разработан на шесть лет до 2022 года (далее - Бюджетный прогноз) на основе прогноза социально-экономического развития Филипповского муниципального образования в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

 

  1. 1. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики

Текущие характеристики бюджета Филипповского муниципального образования и социально-экономического развития

Бюджет Филипповского муниципального образования (далее – бюджет поселения, местный бюджет, бюджет) является высокодотационным, доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов (в среднем за последние три года) составляет 14 %. Из бюджета Иркутской области и бюджета Зиминского районного муниципального образования бюджету поселения ежегодно предоставляется финансовая помощь в виде дотаций, субсидий на исполнение собственных полномочий органов местного самоуправления и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местного бюджета. Доля средств финансовой помощи из областного и районного бюджетов в общем объеме доходов бюджета поселения (в среднем за последние три года) составляет 75 %.

Основные показатели исполнения бюджета поселения за 2014-2016 годы

тыс. рублей

Показатель

Исполнено

Темп роста, %

Исполнение

2016 год

Темп роста, %

2014 год

2015 год

Доходы, из них:

4 836

5 153

106,6

5 128

99,5

Расходы

4 843

5 039

104,0

5 063

100,5

Дефицит (-)/ профицит (+)

-7

114

 

65

 

Муниципальный долг

0

0

0

0

0

 

Бюджет поселения по доходам за 2015 год исполнен в сумме 5 153 тыс. рублей. В сравнении с уровнем 2014 года общий объем доходов увеличился на 6,6 % или на 317 тыс. рублей.

По итогам исполнения за 2015 год доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета составила 15,0 %. Объем налоговых и неналоговых поступлений сформирован за счет:

- налога на доходы физических лиц – 217 тыс. рублей (28,1 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);

- доходов от уплаты акцизов – 387 тыс. рублей (50,2 %);

- единый сельскохозяйственный налог – 22 тыс. рублей (2,9 %);

- налога на имущество физических лиц – 47 тыс. рублей (6,1 %);

- земельного налога – 63 тыс. рублей (8,2 %);

- государственной  пошлины – 4 тыс. рублей (0,5 %);

- доходов от оказания платных услуг – 27 тыс. рублей (3,5 %);

- прочие неналоговые доходы – 4 тыс. рублей (0,5 %).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за 2015 год составила 85,0 %. Объем безвозмездных поступлений в бюджете поселений сформировали:

- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 608 тыс. рублей (36,7 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);

- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 2 774 тыс. рублей (63,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).

Исполнение бюджета по доходам за 2016 год составляет 5 128 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на -0,5 % (на -26 тыс. рублей). При этом в сравнении с 2015 годом, поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 2,2 % (или на 17 тыс. рублей), а безвозмездные поступления снизились на -1,0 % (или на -43 тыс. рублей).

По расходам бюджет поселения за 2015 год исполнен в сумме 5 142 тыс. рублей. В сравнении с 2014 годом расходы бюджета за 2015 году снизились на 10,4 %, или 595 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам за 2016 год составляет 5 063 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 0,5 % (на 24 тыс. рублей).

В период 2014-2016 годы структура расходов бюджета изменилась незначительно.

В 2015 году расходы бюджета распределились следующим образом:

- общегосударственные вопросы – 1 792 тыс. рублей (35,5 % от общего объема расходов);

- национальная оборона – 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 25 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов);

- национальная экономика – 292 тыс. рублей (5,8 % от общего объема расходов);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);

- культура и кинематография – 2 306 тыс. рублей (45,8 % от общего объема расходов);

- межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10 % от общего объема расходов).

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципального образования на 01.01.2017 года составил 92 тыс. рублей (11,5 % от планового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2016 год).

Основным инструментом для покрытия дефицита и обеспечения сбалансированности бюджета поселения является привлечение бюджетного кредита. Бюджетные кредиты в бюджет поселения не привлекались. По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг отсутствует.

В настоящее время остается высокой зависимость бюджета поселения от финансовой помощи, поступающей из бюджета Иркутской области и бюджета муниципального района. Наличие кредиторской задолженности увеличивает риски неисполнения бюджетных обязательств, в случае сокращения доходных поступлений при неблагоприятной экономической конъюнктуре, а также возникновения дополнительных бюджетных расходов на исполнение решений судебных органов.

Собственные доходы бюджета поселения (налоговых и неналоговых доходов) не являются бюджетобразующими, при этом возможность влиять на уровень увеличения поступлений у органов местного самоуправления крайне ограничена.

Основной целью бюджетной политики Филипповского муниципального образования является обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Налоговая политика Филипповского муниципального образования направлена на укрепление и развитие собственного налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов, и выстраивается с учётом изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской области, которые окажут влияние на формирование доходной части местного бюджета.

В целях выполнения бюджетных обязательств муниципального образования на постоянной основе анализирует исполнение бюджета и обеспечивается ликвидность счета бюджета, что гарантирует финансирование первоочередных расходов бюджета поселения.

Органами местного самоуправления муниципального образования, а также муниципальными учреждениями реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов местного бюджета и по увеличению доходной части бюджета.

 

Цели и задачи долгосрочного бюджетного планирования

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Филипповском муниципальном образовании является определение долгосрочных тенденций изменения объема и структуры доходов и расходов бюджета, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также выработка на их основе соответствующих мер, направленных на повышение устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения.

К задачам бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

- разработка достоверных прогнозов основных показателей бюджета поселения;

- ограничение уровня муниципального долга, темпов роста бюджетных расходов;

- обеспечение взаимного соответствия бюджетного прогноза другим документам стратегического планирования муниципального образования, в первую очередь прогнозу социально-экономического развития на долгосрочный период муниципальным программам;

- выработка соответствующих параметрам бюджетного прогноза основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования на среднесрочный период;

- минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;

- определение предельных объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения реализации муниципальный программ на период их действия.

Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на долгосрочный период должны сохранить преемственность задач, определенных в предыдущие годы и актуализированных с учетом сложившейся экономической ситуации, и изменений, внесенных в действующее бюджетное законодательство Российской Федерации

  1. 2. Условия формирования Бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз разработан на базе основных показателей прогноза социально-экономического развития Филипповского муниципального образования до 2019 года (далее – Прогноз СЭР).

Вариативность формирования бюджетного прогноза была ограничена двумя вариантами Прогноза СЭР.

Первый вариант исходит из менее благоприятного развития условий функционирования экономики и социальной сферы, базирующийся на сложившихся тенденциях в экономике. Данный вариант разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительской активности.

Второй вариант отражает умеренно-оптимистический характер развития с учетом полной реализации инвестиционных замыслов хозяйствующих субъектов, благоприятным изменением конъюнктуры мировых цен и активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

В соответствии с рекомендациями министерства экономического развития Иркутской области, а также общими требованиями прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574, для разработки бюджетного прогноза был принят первый вариант Прогноза СЭР.

В ходе формирования бюджетного прогноза были учтены планируемые с 1 января 2017 года изменения налогового и бюджетного законодательства.

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) определены с учетом нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджета муниципального района на среднесрочный период определен на основании проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и проекта решения Думы Зиминского муниципального района «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». С 2020 года объем безвозмездных поступлений сохранен на уровне 2019 года.

Прогноз расходной части бюджета поселения осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходных источников, с учетом существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга.

 

  1. 3. Прогноз основных характеристик бюджета

Прогноз основных характеристик бюджета Филипповского муниципального образования до 2022 года представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

 

  1. 4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

на период их действия

Реализация принципа формирования местного бюджета на основе муниципальных программ обеспечит взаимосвязь процесса исполнения бюджета с достижением поставленных целей и запланированных результатов социально-экономического развития муниципального образования, повысит обоснованность бюджетных расходов на этапе их формирования и, в конечном счете, повысит эффективность бюджетных расходов. Однако в настоящее время утвержденные муниципальные программы в муниципальном образовании отсутствуют.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.

  1. 5. Оценка и минимизация бюджетных рисков

Источниками бюджетных рисков, результатом воздействия которых является ухудшение условий сбалансированности бюджетной системы в муниципальном образовании по сравнению с примененными подходами при составлении долгосрочного бюджетного прогноза, являются:

- снижение поступлений собственных доходов за счет изменения нормативов отчислений;

- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном периоде межбюджетных трансфертов в виде дотации, субсидий;

- принятие новых расходных обязательств, обусловленное в том числе решениями на федеральном и областном уровнях, без наличия соответствующих источников финансирования;

- рост уровня безработицы, в связи с оптимизацией государственного сектора экономики, изменением уровня спроса и предложения на основные производимые товары, работы и услуги, потребление которых осуществляется за пределами Зиминского района и, как следствие, уменьшение поступления в бюджет налога на доходы физических лиц – основного доходного источника местного бюджета;

- неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных гарантий негативно влияет на наполняемость бюджета;

- рост уровня инфляции;

- ограничение возможности привлечения кредитных ресурсов на финансовом рынке.

На минимизацию бюджетных рисков в первую очередь направлены мероприятия, реализуемые в рамках бюджетной, налоговой и долговой политики.

Реализация бюджетной политики муниципального образования в долгосрочном периоде должна быть направлена на планомерную работу по приведению расходных обязательств бюджета в соответствие с имеющимися бюджетными возможностями.

Осуществление мероприятий по сокращению неэффективных расходов и бюджетных ассигнований, не относящихся к первоочередным расходам, изыскание внутренних резервов за счет перераспределения расходов на финансирование мероприятий с достижением приоритетных целей, эффективное и экономное использование бюджетных ресурсов – основные направления деятельности органов местного самоуправления в сфере повышения качества финансового менеджмента.

В долгосрочном периоде необходимо обеспечить активное участие муниципального образования в государственных программах Иркутской области. При этом принятые решения об участии в государственных программах должны быть детально просчитаны, запрашиваемые бюджетные ресурсы – иметь реальную потребность и высокую эффективность их использования, а дополнительная нагрузка на бюджет поселения– минимальной.

При резких колебаниях доходной части местного бюджета необходимо создавать резервы для финансирования расходных обязательств будущих периодов и (или) направлять дополнительные доходы на снижение долговой нагрузки на бюджет.

На момент возникновения кризисных явлений уровень муниципального долга не должен стать серьезным фактором, ограничивающим возможность осуществления дополнительных заимствований.

Таким образом, налоговая, бюджетная и долговая политики на долгосрочный период должны быть нацелены на достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития муниципального образования посредством формирования сбалансированного бюджета и обеспечения его оптимальной структуры.

 

Начальник финансового управления                                                                       О.В. Дуда

 

 

Приложение 1

к Бюджетному прогнозу Филипповского муниципального образования до 2022 года

 

Прогноз основных характеристик бюджета ФИЛИППОВСКОГО муниципального образования до 2022 года

тыс. рублей

Наименование показателя

Очередной год

(2017 год)

Первый год планового периода (2018 год)

Второй год планового периода (2019 год)

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Доходы бюджета – всего

в том числе:

3 623

3 117

3 171

3 177

3 183

3 189

1.1.

- налоговые доходы

678

677

736

742

748

754

1.2.

- неналоговые доходы

26

26

26

26

26

26

1.3.

- безвозмездные поступления - всего

в том числе:

2 919

2 414

2 409

2 409

2 409

2 409

1.3.1.

- не имеющих целевого назначения

2 849

2 344

2 339

2 339

2 339

2 339

1.3.2.

- имеющих целевое назначение

70

70

70

70

70

70

2.

Расходы бюджета – всего

в том числе:

3 623

3 117

3 171

3 177

3 183

3 189

2.1.

За счет средств бюджета не имеющих целевого назначения

3 553

3 047

3 101

3 107

3 113

3 119

2.2.

За счет средств безвозмездных поступлений имеющих целевое назначение

70

70

70

70

70

70

3.

Дефицит (профицит) бюджета

0

0

0

0

0

0

4.

Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)

0

0

0

0

0

0

5.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе:

0

0

0

0

0

0

5.2.

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

5.3.

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

5.4

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

0

0

0

0

0

6.

Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года

0

0

0

0

0

0

7.

Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году

0

0

0

0

0

0

8.

Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям

0

0

0

0

0

0

9.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга

0

0

0

0

0

0

 

 

Приложение 2

к Бюджетному прогнозу Филипповского муниципального образования до 2022 года

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ ФИЛИППОВСКОГО муниципального образования до 2022 года

тыс. рублей

Наименование показателя

Очередной год

(2017 год)

Первый год планового периода (2018 год)

Второй год планового периода (2019 год)

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Расходы бюджета – всего

в том числе:

3 623

3 117

3 171

3 177

3 183

3 189

1.1.

расходы на реализацию муниципальных программ - всего

0

0

0

0

0

0

1.2.

Непрограммные расходы

3 623

3 117

3 171

3 177

3 183

3 189

 

 

Учредитель:

Администрация Филипповского муниципального образования

Дума Филипповского муниципального образования

 

Главный редактор:

 

Глава Филипповского муниципального образования А.А.Федосеев

 

Адрес издателя и редакции:

 

665352,Иркутская область, Зиминский район, с.Филипповск, ул.Новокшонова, 30-2

Тел,/факс:8(395)5425216

E-mail^ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Отпечатано на оборудовании администрации Филипповского муниципального образования

 

 

Издается с 2014 г.

Тираж:   25 экземпляров

 

«Бесплатно»