РЕШЕНИЕ № 68 от «29» марта 2019 года О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении бюджета Новолет муниц образ на 2019 год и плановый период 2020, 2021

Печать

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Новолетниковское муниципальное образование

 

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «29» марта 2019 года                 № 68                                с. Новолетники

 

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Новолетниковского муниципального

образования от 24 декабря 2018 года № 62

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов»

 

 

Рассмотрев представленный администрацией Новолетниковского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года  № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 19 декабря 2018 года № 366  «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

 

  1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 242 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 321 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 371 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 3 950 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 997 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета в сумме 755 тыс. рублей или 81,9 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2019 года составила 755 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей»;

1.2. Приложения  1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

 

 

 

 

И.о. главы Новолетниковского

муниципального образования                                                                                  А.Л. Николаев

 

 

И.о. председателя Думы Новолетниковского

муниципального образования                                                                                  А.Л. Николаев

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 24  декабря 2018 года № 62 «Об утверждении

бюджета Новолетниковского муниципального образования

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019  года № 68)

 

Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального

образования на 2019 год

 

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма на год




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

921 600,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

258 200,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

258 200,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

258 200,00


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

458 400,00


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

458 400,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

166 200,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02231  01  0000  110

166 200,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

1 200,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02241  01  0000  110

1 200,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

321 900,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02251  01  0000  110

321 900,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-30 900,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02261  01  0000  110

-30 900,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

180 000,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

60 000,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

60 000,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

120 000,00


Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

85 000,00


Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

85 000,00


Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

35 000,00


Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

35 000,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

25 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

25 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

25 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

25 000,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

4 320 664,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

4 320 664,00


ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  10000  00  0000  150

4 071 164,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  00  0000  150

4 071 164,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  150

4 071 164,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  15001  10  0000  150

120 800,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  150

3 950 364,00


СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  20000  00  0000  150

133 700,00


Прочие субсидии

000  2  02  29999  00  0000  150

133 700,00


Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000  2  02  29999  10  0000  150

133 700,00


Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

000  2  02  29999  10  0000  150

133 700,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  30000  00  0000  150

115 800,00


Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  00  0000  150

700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  10  0000  150

700,00


Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  30024  10  0000  150

700,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  00  0000  150

115 100,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  150

115 100,00


ИТОГО ДОХОДОВ

5 242 264,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 24  декабря 2018 года № 62 «Об утверждении

бюджета Новолетниковского муниципального образования

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019  года № 68)

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2019 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

1 987 659,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

292 225,48

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 649 358,28

Резервные фонды

01

11

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

43 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

115 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

115 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

158 466,94

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

0,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

158 466,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 376 532,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 376 532,43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

136 968,48

Коммунальное хозяйство

05

02

120 000,00

Благоустройство

05

03

16 968,48

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 815 384,02

Культура

08

01

1 815 384,02

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

125 424,00

Пенсионное обеспечение

10

01

125 424,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

281 830,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

281 830,00

Всего

 

 

 

 

 


5 997 365,63










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 24  декабря 2018 года № 62 «Об утверждении

бюджета Новолетниковского муниципального образования

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019  года № 68)

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма на год

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

5 997 365,63

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

2 051 689,76

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

292 225,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

292 225,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

292 225,48

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

292 225,48

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

292 225,48

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

1 643 664,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 286 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 286 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 286 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 286 600,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

357 064,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

14 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

14 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

339 152,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

339 152,28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

339 152,28

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

3 512,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

3 512,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

3 512,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

115 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

106 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

106 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

106 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

8 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

8 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

8 400,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

1 815 384,02

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

1 119 087,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

1 119 087,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

1 119 087,30

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

1 119 087,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

686 026,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

683 626,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

683 626,72

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

683 626,72

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

2 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

2 400,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

2 400,00

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

99.2.00.80006

000

00 00

10 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80006

200

00 00

10 270,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80006

200

08 00

10 270,00

Культура

99.2.00.80006

200

08 01

10 270,00

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

2 130 291,85

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

99.3.00.80006

000

00 00

48 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80006

200

00 00

47 076,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80006

200

01 00

47 076,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.3.00.80006

200

01 04

4 000,00

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80006

200

01 13

43 076,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80006

800

00 00

994,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80006

800

01 00

994,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.3.00.80006

800

01 04

994,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

281 830,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

281 830,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

281 830,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

281 830,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

1 376 532,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

1 376 532,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

1 376 532,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

1 376 532,43

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

136 968,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

136 968,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

136 968,48

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

120 000,00

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

16 968,48

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

125 424,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

125 424,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

125 424,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

125 424,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

0,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

99.3.00.80024

000

00 00

20 630,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80024

200

00 00

20 630,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80024

200

03 00

20 630,94

Обеспечение пожарной безопасности

99.3.00.80024

200

03 10

20 630,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

137 836,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.S2370

200

03 00

137 836,00

Обеспечение пожарной безопасности

99.3.00.S2370

200

03 10

137 836,00

Всего

 

 

 

5 997 365,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 24  декабря 2018 года № 62 «Об утверждении

бюджета Новолетниковского муниципального образования

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019  года № 68)

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

 

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма на год

Администрация Новолетниковского МО

956

00 00

00.0.00.00000

000

5 997 365,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

01 00

00.0.00.00000

000

1 987 659,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

956

01 02

00.0.00.00000

000

292 225,48

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.00.00000

000

292 225,48

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.01.00000

000

292 225,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 02

99.1.01.80001

000

292 225,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 02

99.1.01.80001

100

292 225,48

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

01 04

00.0.00.00000

000

1 649 358,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 04

99.1.00.00000

000

1 644 364,28

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 04

99.1.04.00000

000

1 643 664,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80001

000

1 286 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80001

100

1 286 600,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80002

000

357 064,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80002

100

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.04.80002

200

339 152,28

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.1.04.80002

800

3 512,00

Осуществление областных государственных полномочий

956

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 04

99.3.00.00000

000

4 994,00

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

956

01 04

99.3.00.80006

000

4 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.3.00.80006

200

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.3.00.80006

800

994,00

Резервные фонды

956

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 11

99.3.00.80010

800

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

956

01 13

00.0.00.00000

000

43 076,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 13

99.3.00.00000

000

43 076,00

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

956

01 13

99.3.00.80006

000

43 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 13

99.3.00.80006

200

43 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

956

02 00

00.0.00.00000

000

115 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

956

02 03

00.0.00.00000

000

115 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

02 03

99.1.00.00000

000

115 100,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

956

02 03

99.1.06.00000

000

115 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

02 03

99.1.06.51180

100

106 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

02 03

99.1.06.51180

200

8 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

03 00

00.0.00.00000

000

158 466,94

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

03 09

00.0.00.00000

000

0,00

Прочие непрограммные расходы

956

03 09

99.3.00.00000

000

0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

956

03 09

99.3.00.80016

000

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 09

99.3.00.80016

200

0,00

Обеспечение пожарной безопасности

956

03 10

00.0.00.00000

000

158 466,94

Прочие непрограммные расходы

956

03 10

99.3.00.00000

000

158 466,94

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

956

03 10

99.3.00.80024

000

20 630,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 10

99.3.00.80024

200

20 630,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 10

99.3.00.S2370

200

137 836,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

04 00

00.0.00.00000

000

1 376 532,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

956

04 09

00.0.00.00000

000

1 376 532,43

Прочие непрограммные расходы

956

04 09

99.3.00.00000

000

1 376 532,43

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

956

04 09

99.3.00.80011

000

1 376 532,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

04 09

99.3.00.80011

200

1 376 532,43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

05 00

00.0.00.00000

000

136 968,48

Коммунальное хозяйство

956

05 02

00.0.00.00000

000

120 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

05 02

99.3.00.00000

000

120 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 02

99.3.00.80012

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.80012

200

120 000,00

Благоустройство

956

05 03

00.0.00.00000

000

16 968,48

Прочие непрограммные расходы

956

05 03

99.3.00.00000

000

16 968,48

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 03

99.3.00.80012

000

16 968,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 03

99.3.00.80012

200

16 968,48

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

08 00

00.0.00.00000

000

1 815 384,02

Культура

956

08 01

00.0.00.00000

000

1 815 384,02

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

956

08 01

99.2.00.00000

000

1 815 384,02

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80004

000

1 119 087,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

08 01

99.2.00.80004

100

1 119 087,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80005

000

686 026,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80005

200

683 626,72

Иные бюджетные ассигнования

956

08 01

99.2.00.80005

800

2 400,00

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

956

08 01

99.2.00.80006

000

10 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80006

200

10 270,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

956

10 00

00.0.00.00000

000

125 424,00

Пенсионное обеспечение

956

10 01

00.0.00.00000

000

125 424,00

Прочие непрограммные расходы

956

10 01

99.3.00.00000

000

125 424,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

956

10 01

99.3.00.80013

000

125 424,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

10 01

99.3.00.80013

300

125 424,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

956

14 00

00.0.00.00000

000

281 830,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

956

14 03

00.0.00.00000

000

281 830,00

Прочие непрограммные расходы

956

14 03

99.3.00.00000

000

281 830,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

956

14 03

99.3.00.80009

000

281 830,00

Межбюджетные трансферты

956

14 03

99.3.00.80009

500

281 830,00

Всего:





5 997 365,63

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 24  декабря 2018 года № 62 «Об утверждении

бюджета Новолетниковского муниципального образования

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции утвержденной решением от 29.03.2019  года № 68)

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Наименование

Код

Сумма на год

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

755 101,63

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

755 101,63

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 5 242 264,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 5 242 264,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 5 242 264,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 5 242 264,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

5 997 365,63

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

5 997 365,63

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

5 997 365,63

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

5 997 365,63

рублей