РЕШЕНИЕ № 110 О внесении изменений и дополнений в решение Думы Масляногорского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 101 «О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

Печать


 

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Масляногорское  муниципальное образование

 

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «27»  мая  2016 года                        № 110                                 с. Масляногорск

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы  Масляногорского муниципального

образования от 24 декабря 2015 года № 101 «О бюджете

Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев представленный главой Масляногорского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Масляногорского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 101 «О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 23.12.2015 г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», решением Думы Зиминского муниципального района  от 23.12.2015 г. №124 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2016 год, Уставом Масляногорского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Масляногорском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Масляногорского муниципального образования от 22 апреля 2016 года  № 108, Дума Масляногорского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

1.         Внести изменения и дополнения в решение Думы Масляногорского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 101 «О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Масляногорского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 317 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 186 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 3 278 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 908 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 5 368 тыс. рублей;

размер дефицита  бюджета в сумме 51 тыс. рублей или 4,6% от  утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Масляногорского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Масляногорского муниципального образования, которая по состоянию на 1 января 2016 года составила 51 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».

1.2. Абзац 1 Пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Утвердить предельный объем муниципального долга Масляногорского  муниципального образования (далее – муниципальный долг) на 2016 год в размере 1 131тыс. рублей».

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании Масляногорского муниципального образования «Моё село».

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

 

 

Глава Масляногорского

муниципального образования                                                                                  Л.С. Кренделева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Думы Масляногорского муниципального

образования от 27 мая  2016 года  № 110

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Масляногорского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года №101

«О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Прогнозируемые доходы бюджета Масляногорского муниципального

образования на 2016 год

 

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

2016 год




1

2

3


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

1 130 700,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

256 700,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

256 700,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

251 900,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110

4 500,00


Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

300,00


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

666 500,00


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

666 500,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

236 500,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

3 500,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

516 200,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-89 700,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

111 000,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

30 000,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

30 000,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

81 000,00


Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

15 000,00


Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

15 000,00


Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

66 000,00


Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

66 000,00


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

20 000,00


Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

20 000,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

72 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

40 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

40 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

40 000,00


Прочие доходы от компенсации затрат государства

000  1  13  02995  00  0000  130

32 000,00


Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

000  1  13  02995  10  0000  130

32 000,00


ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  17  00000  00  0000  000

4 500,00


Прочие неналоговые доходы

000  1  17  05000  00  0000  180

4 500,00


Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

000  1  17  05050  10  0000  180

4 500,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

4 186 438,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

4 186 438,00


ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

2 731 665,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

2 731 665,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

2 731 665,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

2 206 300,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

525 365,00


СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  02000  00  0000  151

990 600,00


Прочие субсидии

000  2  02  02999  00  0000  151

990 600,00


Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000  2  02  02999  10  0000  151

990 600,00


Субсидия на выравнивание обеспеченности сельских поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств

000  2  02  02999  10  0000  151

700 300,00


Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение  эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области

000  2  02  02999  10  0000  151

120 000,00


Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив

000  2  02  02999  10  0000  151

170 300,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

81 700,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

81 000,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

81 000,00


Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  00  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00


Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00


ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  04000  00  0000  151

382 473,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

382 473,00


Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

382 473,00


ИТОГО ДОХОДОВ

5 317 138,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к решению Думы Масляногорского муниципального

образования от 27 мая  2016 года  № 110

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Масляногорского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года №101

«О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2016 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

925 459,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

237 474,91

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

685 984,38

Резервные фонды

01

11

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

81 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

81 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

698 509,03

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

698 509,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 154 356,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 154 356,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 108 930,25

Культура

08

01

2 108 930,25

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

399 768,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

399 768,00

 

 

 

 

 

 

Всего

5 368 022,57










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Думы Масляногорского муниципального

образования от 27 мая  2016 года  № 110

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Масляногорского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года №101

«О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

1

2

3

4

5

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

5 368 022,57

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

984 971,43

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

237 474,91

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

237 474,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

237 474,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

237 474,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

237 474,91

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

665 796,52

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

438 091,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

438 091,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

438 091,91

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

438 091,91

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

227 704,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

223 463,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

223 463,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

223 463,90

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

4 240,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

4 240,71

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

4 240,71

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

81 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

76 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

76 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

5 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

5 000,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

2 730 138,98

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

2 154 236,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

1 974 973,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.2.00.80004

100

03 00

571 408,43

Обеспечение пожарной безопасности

99.2.00.80004

100

03 10

571 408,43

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

1 403 565,26

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

1 403 565,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80004

200

00 00

179 263,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

200

08 00

179 263,00

Культура

99.2.00.80004

200

08 01

179 263,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

575 902,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

575 343,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.2.00.80005

200

03 00

109 370,97

Обеспечение пожарной безопасности

99.2.00.80005

200

03 10

109 370,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

465 972,03

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

465 972,03

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

559,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.2.00.80005

800

03 00

0,60

Обеспечение пожарной безопасности

99.2.00.80005

800

03 10

0,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

558,69

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

558,69

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

1 652 912,16

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

99.3.00.80006

000

00 00

201 354,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80006

200

00 00

201 354,16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80006

200

01 00

19 487,86

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.3.00.80006

200

01 04

19 487,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80006

200

03 00

17 729,03

Обеспечение пожарной безопасности

99.3.00.80006

200

03 10

17 729,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80006

200

04 00

104 566,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80006

200

04 09

104 566,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.3.00.80006

200

08 00

59 571,27

Культура

99.3.00.80006

200

08 01

59 571,27

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

399 768,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

399 768,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

399 768,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

399 768,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

1 049 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

1 049 790,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

1 049 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

1 049 790,00

Всего

 

 

 

5 368 022,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

к решению Думы Масляногорского муниципального

образования от 27 мая  2016 года  № 110

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Масляногорского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года №101

«О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Масляногорского МО

955

00 00

00.0.00.00000

000

5 368 022,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

955

01 00

00.0.00.00000

000

925 459,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

955

01 02

00.0.00.00000

000

237 474,91

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

955

01 02

99.1.00.00000

000

237 474,91

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

955

01 02

99.1.01.00000

000

237 474,91

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

955

01 02

99.1.01.80001

000

237 474,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

955

01 02

99.1.01.80001

100

237 474,91

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

955

01 04

00.0.00.00000

000

685 984,38

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

955

01 04

99.1.00.00000

000

666 496,52

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

955

01 04

99.1.04.00000

000

665 796,52

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

955

01 04

99.1.04.80001

000

438 091,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

955

01 04

99.1.04.80001

100

438 091,91

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

955

01 04

99.1.04.80002

000

227 704,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

01 04

99.1.04.80002

200

223 463,90

Иные бюджетные ассигнования

955

01 04

99.1.04.80002

800

4 240,71

Осуществление областных государственных полномочий

955

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Прочие непрограммные расходы

955

01 04

99.3.00.00000

000

19 487,86

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

955

01 04

99.3.00.80006

000

19 487,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

01 04

99.3.00.80006

200

19 487,86

Резервные фонды

955

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

955

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

955

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

955

02 00

00.0.00.00000

000

81 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

955

02 03

00.0.00.00000

000

81 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

955

02 03

99.1.00.00000

000

81 000,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

955

02 03

99.1.06.00000

000

81 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

955

02 03

99.1.06.51180

100

76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

02 03

99.1.06.51180

200

5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

955

03 00

00.0.00.00000

000

698 509,03

Обеспечение пожарной безопасности

955

03 10

00.0.00.00000

000

698 509,03

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

955

03 10

99.2.00.00000

000

680 780,00

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

955

03 10

99.2.00.80004

000

571 408,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

955

03 10

99.2.00.80004

100

571 408,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

955

03 10

99.2.00.80005

000

109 371,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

03 10

99.2.00.80005

200

109 370,97

Иные бюджетные ассигнования

955

03 10

99.2.00.80005

800

0,60

Прочие непрограммные расходы

955

03 10

99.3.00.00000

000

17 729,03

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

955

03 10

99.3.00.80006

000

17 729,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

03 10

99.3.00.80006

200

17 729,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

955

04 00

00.0.00.00000

000

1 154 356,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

955

04 09

00.0.00.00000

000

1 154 356,00

Прочие непрограммные расходы

955

04 09

99.3.00.00000

000

1 154 356,00

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

955

04 09

99.3.00.80006

000

104 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

04 09

99.3.00.80006

200

104 566,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

955

04 09

99.3.00.80011

000

1 049 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

04 09

99.3.00.80011

200

1 049 790,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

955

08 00

00.0.00.00000

000

2 108 930,25

Культура

955

08 01

00.0.00.00000

000

2 108 930,25

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

955

08 01

99.2.00.00000

000

2 049 358,98

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

955

08 01

99.2.00.80004

000

1 582 828,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

955

08 01

99.2.00.80004

100

1 403 565,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

08 01

99.2.00.80004

200

179 263,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

955

08 01

99.2.00.80005

000

466 530,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

08 01

99.2.00.80005

200

465 972,03

Иные бюджетные ассигнования

955

08 01

99.2.00.80005

800

558,69

Прочие непрограммные расходы

955

08 01

99.3.00.00000

000

59 571,27

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

955

08 01

99.3.00.80006

000

59 571,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

955

08 01

99.3.00.80006

200

59 571,27

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

955

14 00

00.0.00.00000

000

399 768,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

955

14 03

00.0.00.00000

000

399 768,00

Прочие непрограммные расходы

955

14 03

99.3.00.00000

000

399 768,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

955

14 03

99.3.00.80009

000

399 768,00

Межбюджетные трансферты

955

14 03

99.3.00.80009

500

399 768,00

Итого:





5 368 022,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

к решению Думы Масляногорского муниципального

образования от 27 мая  2016 года  № 110

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Масляногорского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года №101

«О бюджете Масляногорского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

51

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

955 01 03 00 00 00 0000 000

0

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

955 01 03 01 00 00 0000 000

0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

955 01 03 01 00 00 0000 700

0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

955 01 03 01 00 10 0000 710

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

955 01 03 01 00 00 0000 800

0

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

955 01 03 01 00 10 0000 810

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

51

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-5 317

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-5 317

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-5 317

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 5 317

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

5 368

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

5 368

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

5 368

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

5 368